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职位描述: 1、搭建信息系统相关的内控体系:(1)依据SOX404和国家相关法律法规(如网络安全法、数据安全法、个人信息保**等)要求,识别IT相关的风险,进行风险评估并制定应对策略。(2)搭建集团IT相关的内控体系; 2、IT内控测试和评价:(1)依据SOX404规定,对IT内控有效性进行测试,对核心系统、关键业务流程、网络和数据安全等进行全面测试。(2)审查集团内所有IT相关规范(包括权限管理、访问控制、变更管理、项目管理和信息安全等),对在IT系统安全、IT系统稳定性、数据保护、个人隐私保护、网络安全等方面的内控漏洞进行识别,提出有效解决方案。(3)与各部门落实整改计划的实施,督促各项内控措施得到有效落实; 3、对接外部IT审计相关工作; 职位要求: 1、大学本科及以上学历,财务、经管专业,或计算机或信息技术相关专业教育背景,CISA,CPA,CIA等相关证书可优先考虑; 2、具备3年以上事务所或企业IT系统审计经验,熟悉信息系统控制流程,有四大会计师事务所从业经验优先;有互联网企业经验优先,熟悉SOX404要求优先; 3、具备较好的组织协调能力、沟通能力、应变能力,有团队合作精神。
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1.统筹集团资金管理工作,日常与上下游部门进行协调沟通,保障集团资金业务的正常运营及资金安全。归集冗余并合理调拨资金,提升资金使用效率; 2.管理流动性:编制月度、年度资金计划,分析现金流使用情况和各业务线现金流,审核大额资金支付,监控流动性风险; 3.建立可量化的资金管理指标,完善梳理资金管理相关流程和制度; 4.主导资金系统化建设工作,优化现有模块并设计新需求模块; 5.识别和管理外汇风险敞口:建立月度外汇政策及市场分析和理财收益分析,分析市场变动对实际收益的影响作用,制定资金避险或收益稳定方案; 6.维护及拓展银行渠道,了解合作金融机构各类产品的基本业务流程,支撑公司各类产品可获取竞争性价格和持续稳定的优质服务。 任职要求 1.5年及以上资金管理经验,具有全面扎实的资金管理专业知识 2. 财经类相关专业,*****本科及以上学历 3.互联网行业经验优先 4.具备较强的协调沟通能力,逻辑思维和表达能力,较强的应变和抗压能力
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岗位要求: 1.负责部门体系的建设和优化; 2.负责内控管理的优化和重点项目的推进; 3.负责供应商管理文件的输出及供应商管理重点工作推进。 任职要求: 1.大学本科,5~8年相关工作经验,有国内头部企业工作经验(不限于药业,零售业); 2.具备供应商管理体系知识和实际操作经验,带过团队,主导过供应链管理及供应商管理相关项目; 3.性格客观外向,跨部门协同能力强,具备公文书写能力。
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工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有“四大”或互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
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职位职责: 1、负责广告业务综合资金解决方案运维工作,协同与配合如战略、信控等部门建立与迭代授信/账期等资金策略,制定资金使用相关分析报告,在合规标准内通过资金方案支持业务高速运转; 2、通过指标监控和数据分析,及时掌握资金风险及业务的变化,跟踪资金偏离、逾期回款、市场舆情等多方面信息并制定相应的资金调整策略与流程; 3、搭建资金安全相关的系统平台能力,降低风险问题的同时优化用户体验与执行效率; 4、对接业务团队进行资金方案及流程的培训、解读、答疑,对问题销售和合作伙伴进行专项运营支持,推动业务健康发展。 职位要求: 1、本科及以上学历,专业不限,有财务及风控管理经验优先; 2、优秀的数据敏感度,有丰富的数据挖掘、信息采集整理和逻辑分析能力; 3、具备较强的复杂问题处理能力,能够不断推动复杂问题得到解决; 4、具备优秀的沟通及协作能力,责任心强,自驱有韧性,有全局意识。
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职位职责: 1、围绕电商、生活服务、直播等业务线,进行资金的存量资产管理和流量调度决策,通过预测、决策算法能力,实现资金安全前提下的最优配置; 2、与产运研协同,以智能化的视角给出有资金领域特色的算法解决方案,深度参与到各类金融科技创新中; 3、针对具体业务目标建模优化,如资金流量预测、资金策略规划、流动性风险管理、支付流量在线调度等,并负责生产环境模型的发布运维保障和迭代; 4、调研和规划自己所负责领域的模型算法前沿SOTA技术,逐步沉淀算法能力,形成可持续发展的算法体系。 职位要求: 1、本科及以上学历 ,丰富的算法相关工作经验; 2、有时序预测、运筹优化相关经验,熟悉 Tensorflow、PyTorch、MXNet 等至少一项机器学习框架; 3、优秀的逻辑思维能力和数据分析能力,有良好的算法、产品意识; 4、有丰富的算法研发(Python、Java、Go)经验优先,能独立完成数据分析、算法建模、开发、上线、运维等生产环境操作; 5、有支付、金融行业背景、相关项目经历者优先。
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岗位职责: 1、 负责金融机构资金合作中售前方案和系统设计对接工作; 2、 负责资金业务中已对接金融机构系统改造工作; 3、 负责资金业务后台系统的标准化迭代; 4、 负责上下游协作部门的需求承接和落地; 任职要求: 1、学历大学本科以上,3年以上工作经验; 2、熟悉消费信贷业务,熟悉助贷业务的合作模式和系统对接模式; 3、 有中后台系统产品相关经验,具备一定的抽象思维能力和标准化能力优先;
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岗位职责 1、协助商务进行售前合作协谈、售前尽调、明确交易结构,资金结算路径等 2、收集合作基础材料、完成项目MRD需求编写(包括不限于产品要素、交互流程、运营结算要求及贷后还款路径搭建等),追踪项目实施过程中各环节进度,并进行上线验证、复盘及优化。 3、各月资产合作追踪,包括不限于合规及产品优化迭代、投放系统运营、应收应付清结算等 4、合作方贷后管理,包括不限于资方贷后检查、融担风险管理等 5、搭建并追踪资金效能监控,进行相关数据分析、报表优化及业务挖掘; 6、定期实施项目复盘,优化项目ROI 7、业务洞察,负责与外部金融机构的日常沟通,并挖掘资方需求 8、分析竞品动态及行业趋势,预判趋势并拟定优化策略 9、完成领导交办的其他工作任务 任职要求 1、金融机构风控、系统产品、金融产品背景者,优先 2、具备互联网助贷行业资金合作对接及运营经验 3、具备金融行业、信贷领域常识、了解一定监管合规要点
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岗位职责: 1.负责财务各产品线公共服务类的需求,避免财务产品群内重复建设,如主数据、用户权限、档案管理、工作流、工作台、工作日历、用户知识库等领域; 2.负责承接产品运营类的需求,实现参数配置、指标监控、运营统计、预警处置、咨询应答、知识管理等,产品规划与系统建设; 3.统筹资金管理域的业务需求,实现资金管理的线上、闭环管理,如汇率管理、账户管理、银企直联、资金收付、资金计划、资金调拨等业务,产品规划与系统建设; 4.承接财务产品群的整体要求,遵从整体要求在财务产品线的落地,保证局部与整体一致,避免系统重复建设,提升标准化程度 5.负责产品线内的需求管理,分析产品发展状态,识别产品关键任务,保证任务成果有序交付、资源合理安排; 6.负责产品线内的人员管理,提升人员能力水平,分析能力需求、识别人员现状,设计应对策略,提升团队专业度、提升交付质量与效率; 任职要求: 1.***本科以上学历,财经类、计算机或信息管理相关专业,财务+IT双专业尤佳; 2.行业经历:电子商务、国际贸易、零售分销等行业,资金、核算等业务管理系统设计; 3.岗位经验:8年以上财务系统产品设计经验,有SAP/ORCALE等套装软件实施与定制经验尤佳,从0到1尤佳; 4.项目经验:3年以上项目管理经验,主导或者完整参与财务信息化、财务共享、业财融合、资金管理等领域系统开发项目; 5.管理经验:3年以上产品团队职能管理经验,对团队目标管理、协作关系管理、组织过程改进、团队绩效提升等实际经验; 6.知识储备: 业务知识:熟悉中国、国际财务会计准则,熟悉公司会计核算的主要场景、关键流程,对账户管理、资产池、资金收付、资金风险管理有深入理解; 信息技术:熟悉管理信息系统、软件工程、系统分析与设计等专业知识,了解数据结构与算法、数据库设计原理、面向对象的分析与设计等业务知识; 7.技能掌握: 熟练掌握竞品分析、EVC、EPC等分析方法,识别业务机会、判断需求价值; 熟练使用流程泳道图、场景示意图、思维导图等工具方法,完整描述业务需求全局和细节; 熟练掌握用例图、E-R图、活动图等UML工具,将业务需求准确转化为系统需求; 熟练使用DFD图、信息结构图、功能结构图等,分析设计工具,将系统需求完整、准确转化成产品方案;
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工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
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【岗位职责】 1. 负责互联网金融业务系统需求分析及其核心功能方案设计、代码实现;包括不限于金融机构对接、信贷核心流程、协议和影像平台管理等; 2. 跟进复杂需求、项目落地;包括不限于需求分析、方案设计、实现编码、项目推进; 3. 跟进金融业务系统日常问题,分析及处理。 【岗位要求】 1. 3~5年工作经验,计算机相关专业本科及以上学历; 2. 精通java技术,熟悉JVM、juc并发包、缓存、消息队列等; 3. 熟悉面向对象和常用设计模式,熟悉主流开源应用框架和微服务架构,如Spring、Mybatis、Spring cloud、Dubbo等,有个人开源项目或优秀源码阅读经验优先; 4. 熟悉Mysql、redis等数据库技术。熟悉Maven、git等开发工具。掌握常用Linux命令; 5. 熟悉微服务、限流降级、多线程、高并发及高可用,具有良好的设计编码和调优能力, 有过生产真实运维经验优先; 6. 熟悉大模型和应用落地经验优先 7. 良好的学习能力、团队协作能力和沟通能力,有对技术的更高追求以及工作热情。
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30k-60k·14薪 经验5-10年 / 本科区块链 / 上市公司 / 150-500人岗位职责: 1、负责平台后端服务的设计、研发、系统维护工作; 2、通过弹性设计、高可用架构等方式不断迭代优化提升系统的稳定性及性能。 任职要求: 1、本科及以上学历,3-10年工作经验,需要有风控系统/营销活动/财务核算/资金交易/安全/平台工具/钱包NFT等相关项目背景; 2、熟练掌握Java,具有良好的Java IO、多线程、网络等方面的编程能力;熟悉Spring Boot; 3、熟悉MySQL;熟悉Redis、MQ等中间件的使用、特性、及高可用方案;熟悉大型分布式、微服务系统架构; 4、熟悉Linux系统,熟悉TCP/IP等相关的网络协议; 5、有优秀的学习能力,分析问题能力; 6、具备良好的抗压能力,责任心强。
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职位描述: 1、严格执行财务制度审核原始单据,及时、准确无误完成日常工资、报销、合同款项等的支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,提供相应单据交会计做账务处理; 2、编制集团资金预算表,出具各类资金月报,周报,银行日记账等; 3、负责公司银行账户管理,包括协议签订、银行关系维护、银行对账单签署、银行资料统计保管等,并负责协同各地分公司银行账户开设、变更及其他银行相关事务; 4、负责第三方平台及对接银行商户平台收款管理,资金结算通道管理与维护; 5、对资金调度和资金使用情况及时汇报,减少资金沉淀,提高资金使用效率,对银行账户、现金的准确性和资金安全负责; 6、领导交代的其他工作。 岗位要求: 1、本科或以上学历,会计类专业,拥有会计类及英语类相关证书优先; 2、熟悉大型企业集团资金管理流程及账务处理,风险防范意识强,了解企业资金内控规范的要求和业务管理需求 ; 3、3年以上出纳或资金管理类工作经验,熟练操作office软件、能够熟练运用函数、数据透视表及图表提高工作效率; 4、良好的沟通能力,需对外与银行等金融机构交流沟通,对内亦涉及跨部门沟通; 5、良好的逻辑思维,细心;具备一定的自我学习能力和创新思维。
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岗位职责: 1、受理来自不同渠道的举报和舞弊线索,负责带队开展案件调查,并根据需要制定调查计划和出具调查报告; 2、对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类红线行为进行专业地调查取证,取得充分证据,严肃查处违法违规行为,维护公司资金资产安全; 3、对于调查发现的的涉嫌违法案件,推动司法资源介入,追究违法人员责任; 4、对调查过程中发现的管理漏洞进行风险评估,推动业务完成改进,同步开展廉洁教育,打造企业廉洁文化。 任职要求: 1、学历:审计、会计、财务管理相关专业本科及以上(有侦监、公诉、刑侦、经侦工作经验者可适当放宽要求); 2、任职经历:≥2年反舞弊工作经验; 3、素质要求:具备数据分析能力、细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力 5、工作地点: 南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差
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任职要求: 1、学历:本科及以上,会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:≥1年审计从业经验; 3、能力:思路清晰、审计敏感性强、逻辑思维能力强; 4、心力:有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务,有钻劲儿; 5、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差。 岗位职责: 1、参与制定年度内审计划,按照年度审计计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、饲料、资金资产等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告; 2、与管理层沟通审计发现与审计意见,推进审计问题整改,并日常持续跟进整改进度,敦促问题闭环; 3、定期总结审计工作方法、工具,总结审计风险模型,对开展的其他审计项目提供有效的支撑性建议; 4、做好审计项目组管理,确保项目小组的团队建设有效性,推动组织健康发展。