• 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 15k-20k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1、对公司信息科技领域及业务独立开展审计工作,识别、评估、应对被审计对象的各类风险; 2、执行全流程审计项目,包括制定计划及方案、执行审计项目、编制事实确认书及审计报告等; 3、对审计发现问题提出合理的改进建议,并实施整改跟踪和确认; 4、根据需要进行审计相关信息系统建设,运用信息科技手段,支持内部现场或非现场审计工作的开展; 5、根据需要完成其他工作任务。 任职资格: 1、*****本科及以上学历,硕士研究生优先;金融、经济、统计、数学、信息技术类等相关专业优先;取得CIA、CISA等专业认证者优先; 2、3年以上工作经验,至少具备2年以上会计师事务所信息科技审计或金融行业信息科技内部审计相关工作经验; 3、熟悉IT运维各领域基础知识,包括操作系统、数据库、服务器、存储、备份、灾备、网络、信息安全等; 4、掌握金融业务和理论知识及审计学等理论基础,熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度,了解互联网金融业务、IT审计及相关工作程序; 5、工作认真细心,具备较强的自我驱动力、分析、学习和沟通能力,具备较强的公文写作能力。
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 电商平台 / C轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1、数据安全风险检测,梳理和排查数据泄露点或渠道,推进风险治理,部署审计监控策略; 2、员工异常操作行为监测分析,包括推进相关日志源接入、建立风险检测模型和规则,高风险人群画像等,通过持续运营优化,及时发现和处置员工的数据安全风险事件; 3、员工信息安全违规事件的调查、取证等。 任职要求: 1、本科及以上学历,网络安全、计算机、统计学等相关专业; 2、具有3年以上网络安全或数据安全工作经历,熟悉UEBA、数据防泄漏等产品,具有相应的策略建设、审计运营经验; 3、具备信息安全事件深入调查、员工谈话、电子取证经验; 4、具备一定的安全开发或数据分析相关能力优先; 5、具备良好的团队合作精神、沟通能力和抗压能力; 6、具有强烈责任心,工作细致、认真,具备较强的跨部门、跨领域沟通协调能力。
  • 2k-3k 经验不限 / 本科
    工具 / 未融资 / 15-50人
    学历要求:**本科及以上 工作年限:11月初-次年4月 任职要求: 1.会计、审计等相关专业优先或有事务所实习经验优先 2.能吃苦耐劳,适应出差 3.具有良好的团队协作精神 4.自备笔记本电脑 职位福利:北京之外项目包食宿,北京项目食宿自理
  • 1k-2k 经验5-10年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1. 负责公司的财务报表审计工作,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。 2. 建立和完善公司的内部控制体系,识别和评估潜在的审计风险,并制定相应的风险防范措施。 3. 负责对公司的财务信息和内部控制进行监督和检查,确保公司遵守相关法律法规和政策要求。 4. 组织和实施对公司的内部审计工作,评估内部控制的有效性和合理性,提出改进建议。 5. 负责对公司的成本、费用、合同等进行审计,以提高公司的经营效益和经济效益。 6. 参与公司的重大项目和决策,提供审计建议和意见,确保公司的战略目标的实现。 7. 负责对审计团队的管理和培训,提高团队的审计能力和水平。 8. 负责与外部审计机构进行沟通和协调,确保外部审计工作的顺利进行。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。 2. 具备 5-10 年的财务审计、内部风险控制实操经验,具有制造业审计经验者优先。 3. 熟悉国家相关法律法规和政策要求,具备较强的风险识别和评估能力。 4. 具备较强的沟通协调能力和团队领导能力,能够有效地管理审计团队。 5. 具备良好的职业道德和职业素养,能够客观公正地对待审计工作。 6. 具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应公司的变化和需求。 7. 熟练使用办公软件和审计软件,具备较强的
  • 15k-25k·13薪 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1.负责审计工作,独立带队完成集团下属公司及业务单元的例行审计、专项审计及反舞弊调查; 2.负责内控工作,对部门分配的生产、研发、营销、采购等业务领域通过信息系统、访谈等形式进行长期监督,及时反馈异常线索; 3.负责支持及培训,对审计人员开展项目提供业务专长支持,开展内部审计专业培训。 任职资格: 1.教育背景:**本科及以上学历,专业不限; 2.工作经验:5年及以上工作经验,企业内部审计经验不少于2年,工业制造/生物医药研发/医药营销/招标采购至少一个领域项目经验成功案例,有反舞弊调查,医疗器械、生物技术、工业加工制造等背景优先; 3.专业技能:有信息系统审计或调查技能;办公软件技能;能使用英语工作的优先考虑; 4.学习适应能力强、自我驱动、结果导向、有创新意识;能接受30%左右的出差。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,硬件 / 上市公司 / 150-500人
    一、岗位职责 1、对公司及其子公司业务流程、财务状况、经营管理、风险控制等方面的合规性进行审计; 2、揭示业务运营中存在的问题及风险,编制审计报告,并提出改进建议和决策依据; 3、督促审计结论和建议的落实; 4、参与公司IT系统项目实施,负责IT系统内流程的审核,并参与其项目风险的管理。 二、任职要求 1、本科及以上学历,审计、会计、管理、经济等相关专业; 2、具现代审计理念,熟悉企业内审操作模式,5年以上同岗位工作经验,有大型集团或上市公司内审经验尤佳; 3、具有良好的英语读、写能力; 4、有较好的敏感性、洞察力及统筹力,勤于思考;品行端正,原则性强,勇于挑战及创新;适应力、抗压力、人际交往能力良好,执行与团队协作能力强。
  • 11k-14k 经验1-3年 / 本科
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 1. 带领项目组完成中小型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2. 独立承担中小型项目的汇总及合并工作; 3. 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量; 4. 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题; 5. 对项目组成员进行有效的指导和培训; 6. 保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。 任职资格: 1. 会计、审计及相关专业***本科及以上学历,熟悉企业会计准则,CPA通过3门以上优先; 2. 具有3年以上会计师事务所相关工作经验,具上市公司及IPO项目审计经验者优先; 3. 工作责任心强,团队协作意识强; 4. 具备良好的文字表达能力和人际沟通能力; 5. 熟练掌握常用的办公软件; 6. 压力承受能力强,能接受出差安排。
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、 建立信息系统、网络、数据安全、隐私合规及相关业务的审计监督机制; 2、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,包括但不限于数据安全审计、权限审计、支付敏感信息审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计、专项审计等; 3、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,并负责推动IT审计中发现问题的弥补与改善,形成闭环; 4、 配合支撑集团及内控等安全审计、财务审计、离职审计及其他专项审计; 5、 负责相关业务内部安全评估与审计工作,识别开发生命周期、运维过程以及业务活动中的安全管理与技术风险,发现审计问题并跟踪整改; 6、 参与各监管机构相关要求的信息安全解读与对标;协助推动内部整改达到监管合规; 7、根据监管要求和行业动态,完善风险管理措施及审计流程,完成风险分析报告; 8、负责内部安全意识宣贯和培训。 任职要求: 1、 *****本科及以上学历,5年以上工作经验; 2、 熟悉国内外相关法律法规发展趋势,深入掌握信息安全、数据安全等信息安全相关的国内外法律、法规、标准,并可以与企业安全事件有效结合,合理性安全合规认证规划及事件跟踪能力;特别是熟悉ISO、等保、非银等规范标准; 3、 熟悉ITGC、ITAC、流程审计、审计程序及公司内部控制流程; 4、 熟悉第三方支付行业优先,有实际内部IT审计从业经验优先,包括不限于数据安全审计、权限审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计等; 5、 具备一定研发基础优先; 6、 良好的风险感知、分析研判能力,逻辑性强,良好的沟通理解能力,优秀的文字能力; 7、 具有良好的职业道德、工作态度和学习能力;责任心强,有高度的自我驱动和结果导向,能承受较大压力; 8、 具备良好的沟通能力和具有团队精神;具有CISA、COBIT、ISO27001LA、CISP等相关认证优先。
  • 10k-12k·13薪 经验1-3年 / 大专
    文娱|内容,广告营销 / 未融资 / 500-2000人
    1、协助审计主管开展公司系统的内部审计工作 2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施 3、协助审计主管搜集审计原始资料 4、负责内部审计结果的保管、制度更新 5、改善从审计过程中发现存在的问题,检查被审计公司落实整改 是否到位 6、完成申计部经理、主管交办的工作事项 职位要求 1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业优先 2、具有扎实的财务基础知识,有一定的内部审计工作经验为优先 3、能适应内部驻点轮岗及出差 4、熟悉办公室相关软件应用
  • 4k-5k 经验1-3年 / 本科
    通讯电子 / 不需要融资 / 50-150人
    移动审计支撑岗 任职要求: 1、 本科及以上学历,财会、统计、审计、营销、经济、法律、计算机等专业优先; 2、 有通信行业工作经验、审计、内控等工作经验优先; 3、 年龄35周岁以下,思想品质端正、无违规违纪和不良行业行为; 4、 执行力强、积极主动、有团队意识和强烈的责任心、进取心; 5、 有较强的学习能力、具备主动学习意识,能适应高强度、高压力的工作氛围; 6、 具备良好的计算机应用能力,熟练使用excel,有一定数据分析能力优先; 7、 配合度强,服从工作安排。 上班时间:8:30-17:30,周末双休
  • 15k-25k 经验5-10年 / 本科
    其他 / 未融资 / 15-50人
    岗位职责: 1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训;  2、能够独立带中型队伍完成公司的审计,对审计人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上大型会计事务所相关经验(具备四大及国内八大的工作经验优先),熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验(优秀者条件可放宽);  2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断、承压能力及管理能力;  3、具有高度敬业精神、团队意识强; 4、熟练运用计算机及办公软件;  5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。