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岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
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职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
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岗位职责: 1、负责公司信息安全审计体系建设及规划; 2、负责公司信息安全内部审计项目,并根据审计结果跟进整改; 3、负责内部审计场景的梳理,制定监测策略及规则,并根据告警情况核实确认; 4、应对外部信息安全审核。 岗位要求: 1、有3年以上安全审计相关工作经验; 2、有较全面的信息安全知识体系,熟悉信息安全审计体系,有安全检查、审计或咨询工作经验; 3、具备较强的沟通协调能力、理解能力和文字表达能力; 4、具有CISSP、CISA等安全相关证书者优先。
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岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
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岗位职责: 1、数据安全风险检测,梳理和排查数据泄露点或渠道,推进风险治理,部署审计监控策略; 2、员工异常操作行为监测分析,包括推进相关日志源接入、建立风险检测模型和规则,高风险人群画像等,通过持续运营优化,及时发现和处置员工的数据安全风险事件; 3、员工信息安全违规事件的调查、取证等。 任职要求: 1、本科及以上学历,网络安全、计算机、统计学等相关专业; 2、具有3年以上网络安全或数据安全工作经历,熟悉UEBA、数据防泄漏等产品,具有相应的策略建设、审计运营经验; 3、具备信息安全事件深入调查、员工谈话、电子取证经验; 4、具备一定的安全开发或数据分析相关能力优先; 5、具备良好的团队合作精神、沟通能力和抗压能力; 6、具有强烈责任心,工作细致、认真,具备较强的跨部门、跨领域沟通协调能力。
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工作职责: 岗位职责: 1.主导完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2.独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作; 3.合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量; 4.负责项目质量控制,发现并解决存在的问题; 5.维护客户关系,与客户保持良好的沟通。 任职资格: 任职要求: 1.***本科及以上学历,致力于在事务所长期发展; 2.大型证券资格会计师事务所从业5~7年,注册会计师执业3年以上; 3.拥有主导拟上市公司IPO、上市公司资本市场业务经验; 4.具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力; 5.具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚; 6.外语水平达到境外执业要求者优先考虑。
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工作职责: 1、熟练使用截止性测试等审计程序,有合并报表经验; 2、能熟练完成中、小型项目审计现场工作; 3、具有参与大型审计项目(包括且不限于IPO、新三板、上市集团公司)经验、能编制审计底稿、及涉及项目的相关审计工作经验; 4、具有小型团队带队经验,能对下级进行有效的指导和培训; 5、完成上级交办的其他工作; 岗位要求: 1、***本科以上学历; 2、具有3年以上从事审计、会计等相关工作经验; 3、具有CPA执业资格或CPA全科通过者优先; 4、具有独立完成小型审计项目经验者优先; 5、熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 6、熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 7、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 8、热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 9、身体健康,有一定的抗压能力。
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岗位职责: 1、搭建公司内控审计框架,对公司内部信息技术管理制度进行审查,优化安全管理、数据管理和应急管理等内控流程; 2、规划和牵头内部专项IT审计和检查,发现风险并提出针对性建议,追踪落实整改; 3、对信息系统版本的迭代和生产事故进行跟踪和审计,出具专项意见并牵头整改; 4、协助开展其他内控审计、检查相关工作; 5、跟踪和解读行业的信息技术准则和规定,督促落实相关准则,开展内部培训。 岗位要求: 1、***本科以上学历,计算机、信息工程、数学、金融工程或审计类专业,具有金融、法律复合背景优先; 2、5年及以上信息技术审计相关工作经验,具有大型互联网企业、证券基金行业机构或相关系统开发商的工作经验优先; 3、具有信息技术审计的知识和技能,深刻理解信息系统风险,对风险点具有高度敏锐性,具有分析重大风险的能力,能够及时发现问题并提出针对性意见,具有推动整改的经验; 具有CIA、CISA、CFA、FRM、CPA(审计)、法律从业资格、基金从业资格等证书优先。 4、强大的自驱力、具有从0到1的建设能力、稳定踏实。
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根据相关法律法规及现行审核要求,对IPO及再融资项目材料的申报制作进行整理、审查,确保底稿资料的完整性、准确性、合规性; 参与申报底稿制作。 任职要求: 1、有2年以上同岗位工作经验,或具有会计师事务所及投行券商经验 ; 2、有IPO审计经验; 3、有极强的保密意识; 4、能接受出差。 待遇优,面议
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工作职责: 协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1.至少通过注册会计师考试三科以上 2.两年以上会计师事务所从业经验(或一年以上会计师事务所从业经验及两年以上企业财务工作经验) 3.具有高度敬业精神、团队意识强 4.熟练运用计算机及办公软件 5.本科及本科以上学历
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岗位职责: 1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论,协助审计小组开展工作确保按时完成审计业务; 2、协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中、小型项目的审计工作; 3、指导、帮助低级别同事完成相关审计工作,增进团队合作; 4、完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科以上学历; 2、熟悉中国会计准则及相关的财务、税务、审计和政策; 3、有较强的独立工作能力和责任心,能承担压力和挑战、适应出差; 4、具备良好的组织、协调和沟通能力; 5、能够组织实施审计工作,对小型项目所属审计人员进行有效的管理、督导和培训; 6、有良好的口头和书面表达能力; 7、熟练使用Word、Excel等办公软件; 8、具有2年以上会计、审计、财务管理等相关财务工作经验,具有会计师事务所工作经验者优先、CPA专业合格证书者优先、英语良好者优先。
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工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。
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1、协助审计主管开展公司系统的内部审计工作 2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施 3、协助审计主管搜集审计原始资料 4、负责内部审计结果的保管、制度更新 5、改善从审计过程中发现存在的问题,检查被审计公司落实整改 是否到位 6、完成申计部经理、主管交办的工作事项 职位要求 1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业优先 2、具有扎实的财务基础知识,有一定的内部审计工作经验为优先 3、能适应内部驻点轮岗及出差 4、熟悉办公室相关软件应用
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岗位职责: 1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训; 2、能够独立带中型队伍完成公司的审计,对审计人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上大型会计事务所相关经验(具备四大及国内八大的工作经验优先),熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验(优秀者条件可放宽); 2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断、承压能力及管理能力; 3、具有高度敬业精神、团队意识强; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。
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任职资格: 1、本科及以上学历,会计、法学、财务、建安类专业或审计相关专业; 2、2年以上审计相关工作经验优先,优秀的985/211应届也可投递,需要现场面试; 2、普通话标准,23-30岁,要求有高度的团队合作精神、谦虚和认真刻苦的工作态度; 3、熟练使用office办公软件,Excel表格函数利用程度较高; 4、有纪检监察工作经验者可放宽相应的学历要求; 5、能适应出差,能抗压,服从部门工作安排,建安类工作经验可优先。 岗位职责: 1、依照审计计划进行审计工作,按照内审工作程序进行风险分析,缺陷溯源及审计测试工作,完成相应审计工作底稿及编写内审报告,并协助监督业务部门制定、整改和完善公司内部控制制度和流程等工作; 2、对内部各项管理制度及流程的落实情况进行稽核;实施具体审计项目,取得审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。编写审计报告,提出审计建议; 3、招标与合同评审—按规定参与招标、议标和合同评审会,监控过程。