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岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
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岗位职责: 1、负责公司信息安全审计体系建设及规划; 2、负责公司信息安全内部审计项目,并根据审计结果跟进整改; 3、负责内部审计场景的梳理,制定监测策略及规则,并根据告警情况核实确认; 4、应对外部信息安全审核。 岗位要求: 1、有3年以上安全审计相关工作经验; 2、有较全面的信息安全知识体系,熟悉信息安全审计体系,有安全检查、审计或咨询工作经验; 3、具备较强的沟通协调能力、理解能力和文字表达能力; 4、具有CISSP、CISA等安全相关证书者优先。
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岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
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岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
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岗位职责: 1、为企业提供年审、专审等服务; 2、为企业提供财税咨询、顾问服务; 3、归档及保存财审(税审)资料; 4、编制及出具审计(税审)报告; 5、完成会计师事务所承接的其他业务; 任职要求: 1、男女不限,年龄不限,有会计师资质; 2、两年以上会计师事务所或税务师事务所相关工作经验; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、善于沟通和学习,吃苦耐劳,工作目标责任感强; 5、拥有良好的职业道德和团队协作精神; 薪资待遇: 底薪+提成+年终奖金;
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工作内容: 1、做为供应链方向审计组长,主要负责产品研发采购、仓储与物流方向审计工作; 2、根据年度审计计划制定项目计划,领队项目成员编写具体审计测试方案和执行审计测试,包令采购商务审计、采购质量审计、物流审计等,交付:审计专项报告,调查报告; 3、跟进内控评价和专项审计发现至闭环,交付整改简报; 4、执行供应链相关事中监督工作,举例招标监督采购相关流程,内控缺陷提示与梳理优化; 5、负责供应链风险与控制意识宣导,兼廉正意识的培训、宣导工作。 任职要求: 1、***本科学历;5年以上风险管理、审计、内控或企划、经管、战略相关工作经验; 2、具备较强的项目管理能力 3、为人靠谱,诚信正直、正能量、保守秘密和恪守职业操守; 4、积极主动、爱学习,对新事物有好奇心,主动积极深入钻研业务,具备敏锐的风险洞察力,能发现线索和异常; 5、较好的抗压能力,不怕困难与挑战,完成工作目标,享受跨过困难与自我提升的喜悦; 6、良好的沟通与协调能力,善于跨部门沟通合作;
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工作内容: 包括但不限于编写审计报告、根据审计结果提出整改意见、跟踪整改结果等; 任职要求: 1.本科及以上院校毕业,专业不限,风险管理、金融、应用金融、经济学,计算机等相关专业优先; 2.具备耐心,良好的逻辑思维和敏锐的洞察能力,能快速掌握新知识并做到清晰表达; 3.熟练使用 Office 办公软件,良好的沟通交流及书面表达能力; 4.有四大/八大实习经验的优先考虑; 5.有 CISA 证书、证券基金从业资格证的人优先考虑; 6. 能够周出勤5天的优先考虑,能够实习转正的优先考虑。 福利待遇: 1.出差提供差补、交通补贴、餐补/、生日福利、节假日福利等; 2.入职后有资深审计师培训,并到项目中快速学习成长; 3.公司内部实行扁平化管理,注重员工的个人发展,给予员工充分的发挥空间,同事都是90后,工作氛围和谐; 4.参与行业标准型文件的制定或则前沿课题研究可获得个人署名; 5,薪资构成:基本薪资+项目奖金。 6,CISA考证福利、餐费福利等。 实习要求实习6个月,每周5天
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工作职责 1、负责各类财务报表填写资料的分类、整理和归档工作; 2、协助进行票据核对、凭证装订等财务支持流程性工作; 3、与公司财务部门金服部门对接,完成项目审计验收所需材料收集整理; 4、其他日常财务及项目流程工作; 任职要求 1、本科及以上学历,财务经济类相关专业,最好有项目审计、验收经验; 2、熟练应用Office办公软件,如word、excel、ppt等; 3、认真仔细,耐心负责,优秀的沟通能力及执行能力; 4、此职位为业务部门项目财务岗,非财务审计部门专职财务岗,如学习专业财务支持可绕行 5、尽快到岗,实习期6个月以上,每周出勤5天。
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岗位职责: 1、负责大型客户和重大项目客户的鉴证、咨询服务业务具体工作的实施; 2.市场的维护与开发; 3. 协助高级经理培训项目经理以上级别的员工及其他高级别员工。 任职资格: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、大型证券资格会计师事务所从业5-7年,注册会计师执业3年以上; 3、熟知财务税务和基本法律知识,出色的领导力知识; 4、具备良好的审计报告制作和演讲能力,审计、会计领域精通,金融、工商领域略有研究; 5、具有一定的中、大型团队管理经验,可领导团队完成具有一定难度的工作任务; 6、具备商业思维,商业意识敏锐,善于发现商业机会,关注问题背后的商业价值及客户价值; 7、取得注册会计师执业资格(CPA)。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
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主要职责: 1、配合准备北美子公司外部审计所需资料; 2、集团内公司财务资料整理、填写; 3、其他上级安排的工作。 任职要求: 1、英语六级; 2、财务相关专业; 3、认真、细致; 4、全职实习,稳定可长期实习。
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工作职责 1、参与海外审计机制建立,制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2、独立或领导团队实施风险导向的海外内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3、跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4、协助海外业务团队,跟进其合规及管理优化诉求,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 任职要求 1、财经、审计、法律类专业本科或以上;取得CIA、ACCA、CPA等专业资格证书或具有审计师、会计师职称的可优先考虑; 2、3-5年以上大中型跨国或者海外企业审计、内控或相关工作经验,有海外工作经验者优先; 3、英语熟练,具有良好的英文表达和书面书写能力,可以作为工作语言;能够接受短期派驻海外; 4、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网等相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点; 5、熟练掌握内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件;熟练操作计算机办公软件;对内部运作体系有良好的了解;具有良好的经营管理知识,能快速理解新的业务模式并准确识别和评估相关风险; 6、具备良好的口头和文字表达能力,较敏锐的分析判断能力,具有良好的学习力和执行力,富有团队精神和积极负责进取的工作态度,具备良好的组织协调能力。
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工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。 任职要求 1、本科及以上学历,审计财经类专业,拥有中级以上资格证书,从事审计财经相关专业8年以上工作经历,5年以上审计项目负责人经验; 2、熟悉财经相关法律、法规和医药行业相关知识; 3、具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、报告撰写能力和团队建设、管理能力。 4、能适应长期出差,党员优先。
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工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。
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岗位职责: 1、负责主机安全检测与响应产品的发展战略,产品规划 2、制定产品roadmap和管理版本发布 3、保障市场的成功 任职要求: 1、有足够的进取心,希望能做出一款牛逼的产品 2、有对应的能力和经验,懂行 3、能组织,能协调
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工作职责 1、辅助公司SOX合规审计,辅助ITGC、ITAC等相关测试; 2、辅助相关数据重算、数据分析、接口测试; 3、上级指定的其他工作。 职位要求 1、本科或硕士研究生在读,具备事务所(四大or内资)IT审计实习经验及互联网行业IT审计实习经验者优先; 2、计算机、IT审计、信息安全、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、运营、信息安全相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;信息系统审计实施相关的知识; 3、熟练使用Excel、PPT等办公软件; 4、每周4天及以上,能协调好实习与学校事务,能尽快入职者优先。