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【主要职责】: 1.对公司相关业务进行审查,确保准确性和合规性,确保所有事项按照既定程序运行,包括与财务报表相关的内部控制审计、经营审计及其他专项审计等。 2.建立健全公司内部审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等。 3.根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,提供可操作的建议,帮助改进内部控制和流程优化。 4.关注各种可能的商业舞弊、商业贿赂,注重事前和事中控制,以及事后参与审核、验证和调查等。 5.准备和呈递清晰、完整的审计报告, 负责对审计结果的跟踪及问题的整改落实,执行内部审计监督闭环。 6.关注国内及海外税收政策,并对政策进行分析及整理,结合公司业务输出各政策建议方案。 7.参与公司境外业务评估,降低税务风险;研究解读海外各国税务政策对业务的影响,制定解决方案并实施落地。 【岗位要求】: 1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业,有CIA\CPA证书者优先考虑,英语能作为工作语言。 2. 3年以上企业内部审计、有跨境电商行业及海外税务工作经验优先。 3. 具备一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件。 4. 具备良好的沟通与协作能力、逻辑思维能力以及较强的执行力、团队协作精神,责任心及自驱力强。 5. 对内审及数据保护及合规工作有深入理解。
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工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
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1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
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岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
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岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
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1、对公司重大投资行为、募集资金建设项目等开展内部审计和全程监督、发现存在的风险并及时提示、汇报; 2、深入公司到日常经营各环节:包括但不限于生产、采购、销售、研发、行政人事、财务核算等、进行内部审计和监督; 3、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程; 4、根据项目的实际情况,负责编制并实施审计方案,并对审计意见或审计结果进行跟踪检查,解决新出现的问题,并对最终结果发表建议,确保各项审计结果得以落实,必要时对有关项目实施二次审计; 5、开年度内部控制审计,及时发现公司内部控制潜在问题和风险,提出改进意见。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、法律相关专业; 2、五年以上财务、审计或上市公司内审部经理工作经历,有上市公司投资项目审计经验优先; 3、具有中级以上会计或审计职称,高级会计师、高级审计师、注册会计师; 4、具有审计、会计、财务管理、法律、经济、税收法规等相关专业理论知识; 5、掌握内部审计准则及内部审计程序; 6、较强的沟通协调能力,与被审计单位进行有效沟通; 7、具有良好的职业道德、严谨的工作作风及强烈的职业责任感。
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1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
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岗位职责: 1.内控体系建设:建立、健全公司的内部控制体系,形成内部控制规范手册; 2.内部审计制度建设:建立健全公司的内部绩效审计、责任审计制度,形成大道至简的内部审计流程; 3.年度绩效审计:按照年度审计计划,执行对内部业务单元运营绩效的例行审计,促成业绩达成和绩效提升; 4.审计问题跟踪:跟踪内部审计和外部审计中发现的运营和财务问题,跟进改进措施的落地; 5.协调外部审计机构,完成年度审计及专项审计工作; 6.完成管理层安排的其他工作。 任职要求: 1.**本科及以上学历; 2.5年以上大中型企业内部审计或者知名会计师事务所项目经理工作经验; 3.有CPA, CIA证书者优先。
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信息安全咨询顾问/ISO27001内审/审计师/
[北京·海淀区] 2023-02-178k-15k·14薪 经验1-3年 / 本科企业服务,信息安全,物联网 / 未融资 / 15-50人工作地点:北京/上海/银川 岗位要求: 1、负责信息安全管理体系(27001/20000)咨询 2、协助客户企业的管理体系认证和管理体系指导 3、 熟知信息安全/技术服务管理体系体系(ISO27001)认证流程,了解认证机构工作模式 。 4、参与客户企业的管理体系审核认证咨询工作,参与评审活动过程及资料准备、收集、整理工作。 5、为人正直、诚恳】无不良嗜好、无违法记录,服从公司安排,能适应短期或长期出差,有一年以上相关工作经验者优先考虑录用。 6、做过与27001管理体系建设、咨询、企业内部审计、管理体系维护相关项目实战经验者优先考虑,持有27001证书者可作为加分项。 岗位职责: 1. 负责信息安全管理体系业务市场拓展计划的制定及实施组织; 2. 负责信息安全管理体系技术领域分析及人员能力评价准则的建立及维护、业务领域能力提升(培训)及资源配置需求; 3. 负责相应业务领域资质及认可的获取及保持、业务运行控制文件及技术文件的管理(程序、须知、通函、作业指导书等); 4. 负责指导、处理、解决和协调相关问题; -
工作职责: 1.负责集团及产业公司相关业务审计工作,完善内部审计制度,审计规范,推进内部审计体系的建设及落实; 2.根据项目相关安排,能独立制定审计工作计划及方案; 3.能撰写审计报告,提出整改建议并跟踪整改落实; 4.负责受理、调查业务相关的内部投诉或者举报,出具调查报告。 任职资格: 1.本科及以上学历,专业不限; 2.在市场、内控、财务、投资与并购、IT、安全、技术、法律、工程、设计、造价等相关角色5年及以上审计相关工作经验,曾作为主审或组长完成过若干审计项目,有大型企业工作经验或同行业审计经验者优先考虑; 3.较强的分析问题能力、沟通协调能力和团队合作意识,具有良好的专业素养、学习能力和创新思维,具有承压能力; 4.能接受频繁出差。
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职位职责: 1、流程梳理及风险场景调研,识别风险漏洞,开发风险监控策略或模型,有效捕捉风险及异常; 2、协同质控及运营团队,通过风险数据排查及流程挖掘,及时定位风险,优化风控策略,构建风险监控闭环; 3、对接决策引擎产品,线上化部署并维护风控策略,动态监控策略质量及运行效果; 4、设计开发风控数据产品,有效感知风险,量化风险,建设智能风控体系。 职位要求: 1、本科及以上学历,金融、统计、财务相关专业优先; 2、3年以上风控策略或内审内控相关经验,有决策引擎对接经验优先; 3、了解机器学习基础理论方法,熟练使用SQL/Python等开发语言及BI工具; 4、对数据敏感,具有较强的数据分析和报告能力; 5、中英文表达流利,英语六级及以上,较强的逻辑思维及沟通能力; 6、良好的职业道德和工作热情,高度的自我驱动和结果导向,勇于创新和接受挑战。
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职位职责: 1、负责BP业务的内控合规体系建设并完成日常合规支持,推动提升该业务对风险的应对和管理能力; 2、主动挖掘业务风险,针对中、高风险的业务场景执行风险评估专项,设计并推动优化措施落地,有效控制风险事件的发生; 3、针对重要业务内容进行事前、事中的内控合规评估,识别潜在风险,并给出有效的应对方案,支持业务合规发展; 4、定期跟踪、监控业务中的各项风险和合规问题,并根据组织和业务的发展需求,制定业务流程和标准规范,推进业务合规标准化建设; 5、独立或协作开展合规文化工作,执行定期或不定期的合规活活动、宣传事项,提升员工合规意识。 职位要求: 1、本科及以上学历,具备咨询等行业内控、内审、风控相关工作经验; 2、了解COSO等企业内部控制基本规范及相关指引; 3、具有较强的洞察力、项目管理能力,逻辑分析能力和业务推进能力; 4、具有良好的职业道德和团队协作能力,工作积极主动,能够高效的与他人沟通并解决问题。
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工作职责 1、完成各项IT稽核项目性工作(包括检视IT治理、信息系统建设、信息安全及应用控制等方面IT风险管理情况),完成IT风险事件调查任务,完成信息安全模型开发、运营工作,保证IT稽核工作内容的完整、准确、客观; 2、IT稽核报告的撰写和后续整改跟进,完成项目底稿整理和录入; 3、运用新技术、新算法探索在IT领域的风险识别与预防,构建规则模型与智能模型新体系,负责模型开发、模型优化,并在稽核项目、IT风险事件调查中应用; 4、为常规稽核、案件调查等提供技术支持和服务,以及完成领导交办的其他事项。 任职要求 1、本科以上学历,计算机、软件、信息安全、应用数学、统计学、金融、审计等等相关专业。 2、4年及以上IT工作经验,IT审计、信息安全和数据分析相关工作经验优先。 3、有丰富的内审或外审经验,熟练掌握IT稽核流程、技术和方法。 4、有独立开展并主要负责小规模审计项目的经验,在自身工作领域成果突出,具备可独立解决复杂问题的能力 5、具有较强的理解能力及逻辑分析能力,优秀的沟通协调和团队合作能力 6、具备一定的大数据分析、建模能力,熟练使用类SQL、Python、Spark、Java、R语言、SAS、Scala等一种以上数据分析工具与开发语言优先