• 9k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、稽核策划:根据公司整体体系流程稽查要求和方向,协助部门经理制定《年度体系流程稽查工作方案》和分解《月度体系流程稽查计划》初稿。 2、稽核执行:负责按《年度体系流程稽查方案》和《月度体系流程稽查计划》开展体系流程稽查工作。 3、分析改进:推动责任部门进行稽核问题项的根因分析、制定改进措施。 4、稽核验证:协同流程管理部门、体系制度文件管理部门跟踪、验证稽核问题点的改善闭环情况。 5、数据分析: a.负责建立稽查问题清单,对稽查问题点按业务领域进行分类统计、风险等级判定,根据风险等级和重要程度提供改善优先顺序建议,为责任部门开展后续改进工作提供方向。 b.统计、跟踪、分析稽查问题改善数据,为评估责任部门改善进度提供数据支持。 6、总结报告:负责每月更新年度稽查项目进度,每周更新月度稽核完成情况,每周更新月度稽核问题改善进度,输出月度总结汇报报告。 7、协助部门经理开展体系管理流程的CT数据收集、优化方案调研和数据收集、改版信息确认和收集提报、组织改版或优化后流程培训等年度流程工作任务 8、参与部门开展的体系管理信息化平台搭建 9、按部门年度培训计划,定期输出体系流程稽查培训课件并实施内部培训。 任职要求: 1、具备体系管理知识,熟悉ISO9001、ISO14001、QC080000、ISO45001、ISO27001体系标准体系管理标准要求,清楚体系文件策划要求,具备多体系维护及建设知识,具备一定的集团体系管理工作经验。 2、具备一定的企业流程管理知识,了解流程设计要求,担任过业务流程设计者优先。 3、了解企业内部管理基础知识,了解企业内部风险控制要求。
  • 8k-12k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1. 各类稽核项目组织与参与:根据稽核方案及工作计划,以风险为导向,按照稽核程序开展非现场、现场检查,保证重大风险得到有效监控。完成与被稽核单位沟通、征求意见、报告撰写等工作; 2. 实现三促:根据日常检查发现的问题向管理层提交三促建议,在源头解决问题,助力公司平稳健康发展; 3. 公司风险监测与防控:根据外部监管和信息披露要求,具体开展内部控制评价及其他专项检查,协助专业公司堵塞系统漏洞、流程缺陷,推动专业公司业务风险管控前置,提升风险防控水平; 4. 监察案件及风险事件追踪:推动案件防控体系建设,与监察部和各专业公司协同合作,重点关注互联网金融、重大监管处罚、群体性事件等突发重大案件的实时监控、化解工作,保护公司和客户资产安全; 5. 完成领导交办的其他日常工作; 6.工作地点可以在广州、南京、成都、大连、武汉。 任职要求 1.本科及以上学历,审计、会计、金融、统计、法律、IT、信息技术等相关专业; 2. 3年以上审计相关工作经验,保险从业经验者优先; 3. 熟悉内部审计准则、熟悉保险公司的内部流程、了解保险业务、财务、信息技术、法律知识者优先; 4. 有较强的独立工作能力、沟通协调能力、文字表达能力,善于分析问题、解决问题;爱岗敬业,能接受出差,认同平安文化; 5. 具有大数据背景,IT专业背景,或有具备CIA、CPA、司法考试等优先。
  • 13k-18k·14薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位或部门特色 负责集团稽核项目,及撰写稽核报告。 岗位描述 1、本科及以上学历,金融专业、法律专业、审计专业等相关专业; 2.具备一定的大数据分析能力; 3.对数据有足够的敏感性,有较强的结构化思维和逻辑分析能力、执行能力、学习能力,具备良好的文字表达能力、沟通能力、团队合作精神及抗压能力; 4.可以非常熟练运用EXCEL;了解一定的数据库知识,熟练应用SQL/R/Python/SPSS等工具者优先; 性格要求 细致、认真、乐观、开朗 岗位要求 1、本科及以上学历,金融专业、法律专业、审计专业等相关专业; 2.具备一定的大数据分析能力; 3.对数据有足够的敏感性,有较强的结构化思维和逻辑分析能力、执行能力、学习能力,具备良好的文字表达能力、沟通能力、团队合作精神及抗压能力; 4.可以非常熟练运用EXCEL;了解一定的数据库知识,熟练应用SQL/R/Python/SPSS等工具者优先;
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 18k-25k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询,软件服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / B轮 / 150-500人
    岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
  • 7k-12k 经验3-5年 / 大专
    其他 / 未融资 / 500-2000人
    (1)岗位职责: ① 负责对餐饮门店餐厅的稽核管理工作; ② 按稽核经理和区域负责人的要求执行月度稽核计划; ③ 组织稽核复查工作;并负责餐厅稽核问题项复查; ④ 食品安全稽核、餐厅服务标准及操作流程稽核、工程营建等相关项的稽核; ⑤ 工作认真负责,严谨细致,有较强的分析解决问题能力和沟通能力,抗压能力强,有良好的团队合作精神。 ⑥ 临时安排的其他工作。 (2)任职要求: ① 餐饮门店食品安全相关工作经验,熟悉餐厅品质管理(食品安全管理)、熟悉餐厅QSC; ② 熟练使用OFFICE或相关办公软件; ③ 具有一定文书能力、管理沟通能力; ④ 善于发现问题,能够有效识别问题并提出改善意见; ⑤ 接受全国性出差,抗压能力强; ⑥ 相关工作3年以上经验。 驻地一般为:宁波 南京 杭州 上海
  • 游戏 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
  • 10k-20k 经验5-10年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 150-500人
    1、对公司重大投资行为、募集资金建设项目等开展内部审计和全程监督、发现存在的风险并及时提示、汇报; 2、深入公司到日常经营各环节:包括但不限于生产、采购、销售、研发、行政人事、财务核算等、进行内部审计和监督; 3、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程; 4、根据项目的实际情况,负责编制并实施审计方案,并对审计意见或审计结果进行跟踪检查,解决新出现的问题,并对最终结果发表建议,确保各项审计结果得以落实,必要时对有关项目实施二次审计; 5、开年度内部控制审计,及时发现公司内部控制潜在问题和风险,提出改进意见。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、法律相关专业; 2、五年以上财务、审计或上市公司内审部经理工作经历,有上市公司投资项目审计经验优先; 3、具有中级以上会计或审计职称,高级会计师、高级审计师、注册会计师; 4、具有审计、会计、财务管理、法律、经济、税收法规等相关专业理论知识; 5、掌握内部审计准则及内部审计程序; 6、较强的沟通协调能力,与被审计单位进行有效沟通; 7、具有良好的职业道德、严谨的工作作风及强烈的职业责任感。
  • 15k-18k 经验3-5年 / 硕士
    金融,其他 / 未融资 / 150-500人
    工作职责 武汉 + 成都+ 大连+广州+天津 1.各类稽核项目组织与参与:根据稽技方案及工作计划,以风险为导向,按照稽核程序开展非现场、现场检查,保证重大风险得到有效监控。完成与被稽核单位沟通、征求意见、报告撰写等工作; 2.实现三促:根据日常检査发现的问题向管理层提交三促建议,在源头解决问题,助力公司平稳健康发展 3.公司风险监测与防控;根据外部监管和信息披露要求,具体开展内部控制评价及其他专项检查,协助专业公司堵塞系统漏洞、流程缺陷,推动专业公司业务风险管控前置,提升风险防控水平; 4.监察案件及风险事件追踪:推动案件防控体系建设,与监察部和各专业公司协同合作,重点关注互联网金融、重大监管处罚、群体性事件等突发重大案件的实时监控化解工作,保护公司和客户资产安全: 5.完成领导交办的其他日常工作: 6.工作地点可以在广州、南京、成都、大连、武汉。 任职资格 1.本科及以上学历,审计、会计、金融、统计、法律、I、信息技术等相关专业; 2.3年以上审计相关工作经验,保险从业经验者优先; 3.熟悉内部审计准则、熟悉保险公司的内部流程、了解保险业务、财务、信息技术、法律知识者优先; 4.有较强的独立工作能力、沟通协调能力、文字表达能力,善于分析问题、解决问题;爱岗敬业,能接受出差,认同平安文化; 5.具有大数据背景,IT专业背景,或有具备CIA、CPA、司法考试等优先。
  • 5k-10k 经验不限 / 本科
    硬件 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1.ERP系统数据处理:日常监督ERP系统采购入库单据办理,保证当日实物到货全部入库,月底核实盘点明细与系统库存差异并做相应调整处理,保证财务结算准确性。 2.物料盘点:制定月度、年中、年末物资盘点计划,并与系统库存进行核对,出具盘点差异分析报告,并根据问题提出可行性建议。 3.WMS系统实施:与通汇公司对接,并根据我公司实际情况,完成WMS系统测试与应用。 4.发票挂票:完成大厂当月开具发票在ERP系统挂票核销等事宜。 教育背景:***本科及以上学历,财务相关专业毕业; 培训经历:无要求; 任职要求: 1.工作经验:有ERP系统、WMS系统、财务共享系统经验、熟悉电子签收和物料管理方面经验优先考虑; 2.专业技能:熟练掌握office办公软件; 3.素质要求:有责任心、思路清晰、不怕吃苦、能加班、学习能力强,有较强的数据分析和协调沟通能力。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询 / A轮 / 50-150人
    1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
  • 18k-33k·13薪 经验5-10年 / 本科
    教育|培训 / 未融资 / 150-500人
    岗位职责: 1.内控体系建设:建立、健全公司的内部控制体系,形成内部控制规范手册; 2.内部审计制度建设:建立健全公司的内部绩效审计、责任审计制度,形成大道至简的内部审计流程; 3.年度绩效审计:按照年度审计计划,执行对内部业务单元运营绩效的例行审计,促成业绩达成和绩效提升; 4.审计问题跟踪:跟踪内部审计和外部审计中发现的运营和财务问题,跟进改进措施的落地; 5.协调外部审计机构,完成年度审计及专项审计工作; 6.完成管理层安排的其他工作。 任职要求: 1.**本科及以上学历; 2.5年以上大中型企业内部审计或者知名会计师事务所项目经理工作经验; 3.有CPA, CIA证书者优先。
  • 2k-4k 经验在校/应届 / 大专
    电商,消费生活 / 不需要融资 / 150-500人
    1、主要负责智慧保洁ics工单处理; 2、负责工单统计、反馈、汇总; 3、电脑offer办公使用熟练; 4、150-200元一天。