• 10k-15k 经验3-5年 / 本科
    数据服务 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1. 制度管理:起草内部审计规章制度;制定内部审计工作流程。 2. 审计管理:拟定年度审计计划,确定各类审计事项;编写审计报告、落实整改情况;配合公司开展年度审计工作;配合上级单位开展审计工作。 3. 信息化管理:财务信息化的规划和管理;财务软件系统管理及维护; 4. 档案管理:审计资料立卷,收集、整理归档工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;具有CPA/CIA/中级会计师/中级审计师证书优先考虑; 2. 具备3年及以上审计相关工作经验,了解相关的法律法规; 3. 熟练操作财务软件、审计软件及熟练运用Excel、Word等办公软件; 4. 具备优秀的分析能力和问题解决能力,能够独立完成审计任务; 5. 具有良好的沟通和协调能力,能够与不同部门和层级的人员有效协作; 6. 工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识。
  • 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 4k-6k·13薪 经验1-3年 / 本科
    金融,数据服务 / 不需要融资 / 2000人以上
    职责描述 1.To assist clients with planning and executing different aspects of the internal control process which may include financial, operational, and compliance related control review 、construction or evaluations. 协助客户规划和执行内部控制过程的不同方面,完成相关流程的内控审阅、评价、搭建或企业合规审阅。 2.Involve in BAS service, such as Spot check、Expense review or Dealer audit and so on. 参与BAS业务,比如会议监察、费用核查或经销商审阅等方面工作。 3.To assist the engagement team in completing ITGC related audit procedures mainly including but not limited to the testing of IT program development, program change, access to procedure and data, and computer operation, then completing the working paper. 协助项目组完成ITGC相关审计程序,主要包括但不限于对企业IT系统中IT程序开发、程序更改、程序与数据的访问、计算机操作等方面进行相关的风险审计,并完成审计底稿的撰写 。 4.Take part in other Core Assurance service, e.g: Financial statement tie out, Aura set up etc. 参与其他审计相关服务,如年审报告核对、Aura数据库维护等。 5.Participate in training and other developmental opportunities, where possible. 积极主动地参加公司的培训和其它相关学习发展的机会。 6.Consistently demonstrate teamwork dynamics by working as a team member: understand personal and team roles; contribute to a positive working environment by building solid relationships with team members; and proactively seek guidance, clarification and feedback from Team Leader and Senior Associate. 作为团队成员之一,积极致力于团队合作;理解个人和团队角色的具体内容;通过建立良好团队合作精神共同创造一个积极乐观的工作环境;能积极主动地向与团队负责人和高级助理就工作表现寻求指导,确认和反馈。 7.Other work assigned by the superior or company. 上级或公司安排的其他工作 岗位要求 Essential criteria 1. Bachelor degree (Graduated in 2020 is welcomed), a major in accounting 、auditing or accounting related major is preferred. 本科及以上学历(欢迎应届毕业生投递), 会计、审计或其他财务相关专业优先考虑。 2. Experience in finance 、 accounting related 、internal control review or audit work a plus. 具有财务、会计、相关内控审阅或审计经验者优先。 3. CET4 is required certification or equivalent certification 大学英文四级或同等资质必要条件 4. Be initiative with strong sense of teamwork and can work under high pressure. 积极主动,具备良好的团队合作精神,抗压能力强。 5. Can adapt to travel or OT. 能够适应出差及加班。 6. Demonstrate self-motivation and a desire to take responsibility for personal growth and development. 能自我激励,渴望并主动承担自身的成长和发展。 7. Working knowledge of Microsoft Office Suite. 熟悉微软办公软件系统的使用。 8. Effective written and verbal communication skills in Chinese and commercial English. 具备有效的中文和简单商务英文的书面及口头表达能力。 9. Good communication skills, willing to communicate with others on problem identified. 良好的沟通能力,愿意与他人交流工作中发现的问题。 10. Detail oriented and careful. 注重细节,工作仔细。 11. Good problem-solving skills. 较强的分析与解决问题的能力。 12. Good customer service attitude. 良好的客户服务态度。 13. Multi-tasking will be a plus 多任务管理技能。 14. High sense of responsibility on work assigned and good working attitude. 对被分配的工作具有高度的责任感和良好的工作态度。 Advantage criteria 1. Certification of CIA, CICPA, ACCA is desirable and other finance related certificate is preferred 拥有CISA/CIA/ICPA /ACCA或其他财务方面证书其中一个或多个证书者优先但不是必须要求
  • 25k-45k·14薪 经验10年以上 / 本科
    游戏 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1.全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标; 2.负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进; 3.负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段; 4.负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作; 5.负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升; 6.领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,; 2、有四大会计师事务所、上市公司或外企工作经验者优先; 3、10年以上审计工作经验,3年以上团队管理经验; 4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力。
  • 6k-8k·15薪 经验1-3年 / 本科
    其他 / 未融资 / 2000人以上
    任职资格: 1、本科及以上学历,会计、法学、财务、建安类专业或审计相关专业; 2、2年以上审计相关工作经验优先,优秀的985/211应届也可投递,需要现场面试; 2、普通话标准,23-30岁,要求有高度的团队合作精神、谦虚和认真刻苦的工作态度; 3、熟练使用office办公软件,Excel表格函数利用程度较高; 4、有纪检监察工作经验者可放宽相应的学历要求; 5、能适应出差,能抗压,服从部门工作安排,建安类工作经验可优先。 岗位职责: 1、依照审计计划进行审计工作,按照内审工作程序进行风险分析,缺陷溯源及审计测试工作,完成相应审计工作底稿及编写内审报告,并协助监督业务部门制定、整改和完善公司内部控制制度和流程等工作; 2、对内部各项管理制度及流程的落实情况进行稽核;实施具体审计项目,取得审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。编写审计报告,提出审计建议; 3、招标与合同评审—按规定参与招标、议标和合同评审会,监控过程。
  • 1k-2k 经验在校/应届 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    工作内容: 1、财务、税务审计底稿的初级录入。 2、协助主审文件的准备、归档和保管; 3、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专学历; 2、具有扎实的会计基础知识; 3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。 工作地址
  • 10k-13k 经验5-10年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 500-2000人
    一、工作职责 1. 整理审计证据,准备相关审计文件,编制审计底稿; 2. 审计资料的归类、存档及保管、保密工作; 3. 草拟审计报告,提出审计建议,送上级审核; 4. 能独立开展国内和国外办公室的财务审计工作; 5. 能独立开展国内及国外办公室重要经营活动事项专项审计工作,并形成专项审计报告; 6. 完成领导交办的其他工作。 二、职位要求 1. ***本科及以上学历,审计、财务管理、会计等相关专业,英语六级及以上; 2. 5年以上财务、审计工作经验,有事务所工作经验优先; 3. 掌握一定的内部审计流程、内部控制等专业知识; 4. 责任心强、工作认真细致;较好的沟通、团队协作及良好的文字写作能力; 5. 具备一定的企业内部管理理念、熟悉审计业务流程; 6. 为人正派、踏实、可靠、责任心强。 三、工资待遇 1. 薪酬待遇:月工资10K-13K; 2. 六险一金,年度体检等各种福利。 四、办公地点 武汉市硚口区京汉大道688号武汉恒隆广场办公楼54层
  • 7k-10k 经验1-3年 / 大专
    企业服务,移动互联网 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、为企业提供年审、专审等服务; 2、为企业提供财税咨询、顾问服务; 3、归档及保存财审(税审)资料; 4、编制及出具审计(税审)报告; 5、完成会计师事务所承接的其他业务; 任职要求: 1、男女不限,年龄不限,有会计师资质; 2、两年以上会计师事务所或税务师事务所相关工作经验; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、善于沟通和学习,吃苦耐劳,工作目标责任感强; 5、拥有良好的职业道德和团队协作精神; 薪资待遇: 底薪+提成+年终奖金;
  • 5k-10k 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、统筹整体审计工作(市场、交付、人力、财务、核算、物资、综合等),协助内部审计工作的顺利开展,; 2、负责各项例行、专项审计工作(包括离任审计、投诉审计、投诉调查、单位审计、项目经营异常审计等); 3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,进行问题闭环管理,针对重点问题,监督跟踪问题处理执行情况,识别经营管理过程中的风险点; 4、协助完善优化审计政策落地执行; 5、完成领导交办的其他工作。 6、能接受出差,抗压能力、沟通能力强
  • 10k-15k·13薪 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,物联网 / 不需要融资 / 50-150人
    1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。
  • 6k-12k·13薪 经验3-5年 / 本科
    汽车|出行,硬件,企业服务 / 未融资 / 150-500人
    1、负责收集和整理电子电器\智能网联\动总三电\车身底盘零部件的开发成本、模具费、工装夹具、试验费、单价等相关明细组成,并编制成本数据库; 2、负责对零部件价格进行拆解、调查并分析差异原因;分析定价合理性,并形成成本监督意见及建议; 3、协助采购与相关工程部门提供车身及附件零部件的开发费用、量产单价等合理成本的建议; 4、定期总结,根据成本监督项目出具成本分析报告,向采购、工程提供降本方案及意见; 5、完成领导安排的其他工作。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    1、参与执行各类型审计业务,按照审计程序要求,负责填制审计工作底稿、审计资料入档工作; 2、学习并掌握国家财经法规、审计制度,并按工作需求学习新的法规制度及财务处理方法,能够独立开展部分审计工作; 3、在审计过程中能与客户协调沟通,遇到财务问题能够熟练运用财务审计准则对客户进行指导,提出建议并及时跟进审计工作的进度、流程; 4、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见; 5、审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、审计资料的归档、保管和保密; 7、为客户提供财务方面的咨询服务。
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    岗位职责: 1.审计内容主要是高新技术企业专审、中小企业年审、税务审计(加计扣除、所得税汇算清缴); 2.高新技术企业专审过程中与公司项目部和企业客户沟通,了解项目要求,独立完成从研发费用辅助台账的编制到出具高企的5份报告(3份年报,2份专项)全流程操作; 3.完成领导布置的其他工作任务。 任职要求: 1、取得会计从业资格证,可独立完成年审报告,有代账经验和做账经验者优先; 2、具备良好的沟通能力和表达能力,思维缜密,善于变通; 3、具有较强的接受新知识的能力; 4.工作态度严谨、认真负责、具备良好的职业素养; 福利待遇: 1、五险一金; 2、配有笔记本和手机; 3、享有生日补贴; 4、年度旅游; 5、公司一年2次团建活动以及各部门不定期组织团建; 6、每年至少一次调薪机会及岗位升职加薪; 7、所有正式员工享有公司每年定期体检; 8、带薪年休假与法定假期,传统节假日福利、结婚礼金、生育礼金等; 9、公司完善的晋升通道,透明晋升模式,能力至上横向发展; 10、其它各项补贴福利。