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岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
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职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
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职责描述 1.To assist clients with planning and executing different aspects of the internal control process which may include financial, operational, and compliance related control review 、construction or evaluations. 协助客户规划和执行内部控制过程的不同方面,完成相关流程的内控审阅、评价、搭建或企业合规审阅。 2.Involve in BAS service, such as Spot check、Expense review or Dealer audit and so on. 参与BAS业务,比如会议监察、费用核查或经销商审阅等方面工作。 3.To assist the engagement team in completing ITGC related audit procedures mainly including but not limited to the testing of IT program development, program change, access to procedure and data, and computer operation, then completing the working paper. 协助项目组完成ITGC相关审计程序,主要包括但不限于对企业IT系统中IT程序开发、程序更改、程序与数据的访问、计算机操作等方面进行相关的风险审计,并完成审计底稿的撰写 。 4.Take part in other Core Assurance service, e.g: Financial statement tie out, Aura set up etc. 参与其他审计相关服务,如年审报告核对、Aura数据库维护等。 5.Participate in training and other developmental opportunities, where possible. 积极主动地参加公司的培训和其它相关学习发展的机会。 6.Consistently demonstrate teamwork dynamics by working as a team member: understand personal and team roles; contribute to a positive working environment by building solid relationships with team members; and proactively seek guidance, clarification and feedback from Team Leader and Senior Associate. 作为团队成员之一,积极致力于团队合作;理解个人和团队角色的具体内容;通过建立良好团队合作精神共同创造一个积极乐观的工作环境;能积极主动地向与团队负责人和高级助理就工作表现寻求指导,确认和反馈。 7.Other work assigned by the superior or company. 上级或公司安排的其他工作 岗位要求 Essential criteria 1. Bachelor degree (Graduated in 2020 is welcomed), a major in accounting 、auditing or accounting related major is preferred. 本科及以上学历(欢迎应届毕业生投递), 会计、审计或其他财务相关专业优先考虑。 2. Experience in finance 、 accounting related 、internal control review or audit work a plus. 具有财务、会计、相关内控审阅或审计经验者优先。 3. CET4 is required certification or equivalent certification 大学英文四级或同等资质必要条件 4. Be initiative with strong sense of teamwork and can work under high pressure. 积极主动,具备良好的团队合作精神,抗压能力强。 5. Can adapt to travel or OT. 能够适应出差及加班。 6. Demonstrate self-motivation and a desire to take responsibility for personal growth and development. 能自我激励,渴望并主动承担自身的成长和发展。 7. Working knowledge of Microsoft Office Suite. 熟悉微软办公软件系统的使用。 8. Effective written and verbal communication skills in Chinese and commercial English. 具备有效的中文和简单商务英文的书面及口头表达能力。 9. Good communication skills, willing to communicate with others on problem identified. 良好的沟通能力,愿意与他人交流工作中发现的问题。 10. Detail oriented and careful. 注重细节,工作仔细。 11. Good problem-solving skills. 较强的分析与解决问题的能力。 12. Good customer service attitude. 良好的客户服务态度。 13. Multi-tasking will be a plus 多任务管理技能。 14. High sense of responsibility on work assigned and good working attitude. 对被分配的工作具有高度的责任感和良好的工作态度。 Advantage criteria 1. Certification of CIA, CICPA, ACCA is desirable and other finance related certificate is preferred 拥有CISA/CIA/ICPA /ACCA或其他财务方面证书其中一个或多个证书者优先但不是必须要求
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岗位职责: 1.全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标; 2.负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进; 3.负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段; 4.负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作; 5.负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升; 6.领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,; 2、有四大会计师事务所、上市公司或外企工作经验者优先; 3、10年以上审计工作经验,3年以上团队管理经验; 4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力。
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岗位职责: 1. 制度管理:起草内部审计规章制度;制定内部审计工作流程。 2. 审计管理:拟定年度审计计划,确定各类审计事项;编写审计报告、落实整改情况;配合公司开展年度审计工作;配合上级单位开展审计工作。 3. 信息化管理:财务信息化的规划和管理;财务软件系统管理及维护; 4. 档案管理:审计资料立卷,收集、整理归档工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;具有CPA/CIA/中级会计师/中级审计师证书优先考虑; 2. 具备3年及以上审计相关工作经验,了解相关的法律法规; 3. 熟练操作财务软件、审计软件及熟练运用Excel、Word等办公软件; 4. 具备优秀的分析能力和问题解决能力,能够独立完成审计任务; 5. 具有良好的沟通和协调能力,能够与不同部门和层级的人员有效协作; 6. 工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识。
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职责描述: 1、参与行内内部管理类应用系统的研发建设和运维等; 2、提供日常业务部门及合作方技术支持,支撑日常业务正常运转; 3、负责相关需求的分析、方案设计、代码实施、代码审查及项目管理工作,协助测试团队完成需求测试,保障项目按期高质量投产实施; 4、对系统日常运行做定期总结汇报,系统缺陷出具问题说明、影响性分析及处理方案等; 5、团队内部其他交代日常工作事项。 任职要求: 1、本科及以上学历,计算机等相关专业; 2、具有较好的计算机理论基础知识、扎实的数据结构、编码能力、接口设计能力等; 3、3年以上使用Java 服务端实际项目开发经验; 有扎实的Java基础功底,熟悉并发编程、JVM的内存模型和GC回收; 4、了解Linux操作系统、网络协议、设计模式等; 5、熟练使用Maven、Git、IDEA、Eclipse等工具; 6、熟悉Spring、Spring MCV、SpringBoot、Mybatis、Dubbo等框架及原理; 7、熟悉ZooKeeper、Redis、Nginx、Tomcat等中间件及原理优先; 8、熟悉数据库Mysql、Oracle(至少一种),具有SQL调优经验; 9、具备良好的职业素养和团队协作精神,以及较强的学习能力,承担独立开发的任务; 10、具有独立分析问题和解决问题的能力,工作认真、踏实,责任心强; 11、有较强的学习能力,富有钻研精神,工作认真、责任心强,具有良好的沟通技能和团队合作能力、较好的心理素质和工作承压能力。
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岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
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岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
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【职位描述】 1.负责制定企业网络安全政策、规程和标准,确保企业网络安全工作符合法规和标准要求。 2.制定网络安全管理制度和流程,明确网络安全责任和权限,建立网络安全管理体系。 3.指导和监督网络安全工作的执行,定期评估网络安全风险,提出改进和优化建议。 4.协调各部门的网络安全工作,促进信息安全意识的提升和技能培训的开展。 5.负责处理网络安全事件和紧急情况,制定应急预案和应对措施,及时响应和处置安全事件。 6.开展网络安全教育和宣传活动,提高员工的网络安全意识和防范能力。 7.跟踪国内外网络安全动态,了解网络安全威胁和攻击趋势,提供风险预警和分析报告。 【任职要求】 1.本科及以上学历,信息安全、网络工程或相关专业。 2.3年以上网络安全管理经验,熟悉网络安全政策、法规和标准,具有网络安全管理经验者优先。 3.具备较强的组织协调能力和团队管理能力,能够有效推动网络安全工作的落实和执行。 4.具备良好的沟通能力和表达能力,能够与各级管理人员和员工有效沟通和协作。 5.具备较强的问题解决能力和应变能力,能够独立应对网络安全事件和紧急情况。 6.具备网络安全相关认证者优先,如CISA、CISM、CISSP等。 7.对信息安全法、GDPR等相关法规有⼀定了解者优先。
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【职位描述】 1.负责企业内部信息化项目的规划、执行、监控和收尾,确保项目按时交付、在预算范围内,并达到预期的质量标准。 2.确定项目范围、目标、里程碑和交付物,制定详细的项目计划,并持续进行跟踪和更新。 3.组建并领导跨职能团队,包括开发⼈员、测试⼈员、业务分析师等,协调资源、任务分配和工作优先级,确保团队高效协作。 4.与业务部门和利益相关者密切合作,理解业务需求,并将其转化为可执行的项目计划和解决方案。 5.管理项目风险,识别潜在风险并制定相应的应对策略,确保项目顺利进行。 6.监控项目进度、预算和质量,并及时报告项目状态和问题,提出解决方案和改进措施。 7.确保项目符合公司的政策、流程和标准,与公司其他部门保持良好的沟通和协作。 【任职要求】 1.本科及以上学历,计算机相关专业优先。 2.3年以上企业内部信息化项⽬管理经验,有成功实施⼤型信息化项目的经验优先。 3.熟悉项目管理方法论和工具,如PMBOK、敏捷开发等,持有PMP、PRINCE2等项⽬管理认证者优先。 4.具备良好的沟通、协调和领导能力,能够有效管理团队和利益相关者的期望。 5.具备较强的问题解决能力和决策能力,能够在压力下处理复杂的问题。 6.具备良好的英语读写能力,能够与国际团队和供应商进行有效的沟通。
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岗位职责: 1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训; 2、能够独立带中型队伍完成公司的审计,对审计人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上大型会计事务所相关经验(具备四大及国内八大的工作经验优先),熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验(优秀者条件可放宽); 2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断、承压能力及管理能力; 3、具有高度敬业精神、团队意识强; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。
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任职资格: 1、本科及以上学历,会计、法学、财务、建安类专业或审计相关专业; 2、2年以上审计相关工作经验优先,优秀的985/211应届也可投递,需要现场面试; 2、普通话标准,23-30岁,要求有高度的团队合作精神、谦虚和认真刻苦的工作态度; 3、熟练使用office办公软件,Excel表格函数利用程度较高; 4、有纪检监察工作经验者可放宽相应的学历要求; 5、能适应出差,能抗压,服从部门工作安排,建安类工作经验可优先。 岗位职责: 1、依照审计计划进行审计工作,按照内审工作程序进行风险分析,缺陷溯源及审计测试工作,完成相应审计工作底稿及编写内审报告,并协助监督业务部门制定、整改和完善公司内部控制制度和流程等工作; 2、对内部各项管理制度及流程的落实情况进行稽核;实施具体审计项目,取得审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。编写审计报告,提出审计建议; 3、招标与合同评审—按规定参与招标、议标和合同评审会,监控过程。
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审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
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职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等