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岗位要求: 1.负责部门体系的建设和优化; 2.负责内控管理的优化和重点项目的推进; 3.负责供应商管理文件的输出及供应商管理重点工作推进。 任职要求: 1.大学本科,5~8年相关工作经验,有国内头部企业工作经验(不限于药业,零售业); 2.具备供应商管理体系知识和实际操作经验,带过团队,主导过供应链管理及供应商管理相关项目; 3.性格客观外向,跨部门协同能力强,具备公文书写能力。
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职位职责: 1、根据业务规划,聚焦核心行业,识别高价值、高意向度的客户并制定拜访销售策略,为客户提供整合营销方案,实现行业深耕; 2、实施客户拜访,与KP进行洽谈合作与签约,完成新签指标; 3、实施企业号页面基础装修,设计优惠套餐商品并推动上线,优化账号内容与营销策略,提升售卖和核销; 4、协助商家输出优质内容,通过短视频、直播、达人撮合等方式,持续提升售卖与核销; 5、开展商家赋能,培训促销话术及视频拍摄等,并输出内容模板,降低商家内容产出难度,提升整体营销意识; 6、通过拜访或电话回访老客户,沟通新需求和服务提升点,维护客户关系,打通客户职业圈。 职位要求: 1、本科及以上学历,1-3年景区旅行社相关工作经验,具备本地生活服务类或OTA平台经验的优先; 2、具备酒店开拓经验或客户资源积累的优先; 3、具备较强的客情维护能力、谈判能力和问题解决能力,有短视频内容营销经验的优先; 4、了解本地生活行业,对店铺运营、活动运营由一定的知识或经验。
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1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
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岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
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1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
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岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
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岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
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工作职责: 1、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案 2、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司管理层报告公司整体内控状况 3、负责内控业务成果在企业的宣贯及培训 任职资格: 1、211本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业; 2、3年以上内控、审计、或法务工作经验,CPA、CIA持证优先; 3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程,有上市公司或四大事务所经验优先; 4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力。
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职位介绍 1.负责制定审计方案并独立开展SOX审计、专项运营审计、IT审计,发现相关控制设计和执行缺陷,输出审计发现并完成审计报告; 2.与管理层和审计委员会沟通审计发现,并提出解决方案,推动业务风险的跟进和整改; 3.主导协调公司各相关部门完成ESG合规及相关披露工作,并推动公司ESG的持续改善优化; 4.协助企业风险评估和年度审计计划的建立及完成,参与内部审计体系的建设,梳理相关风险点并帮助业务建设内部监控体系; 5.建立举报投诉渠道,舞弊线索的跟进与调查; 6.按公司制度要求,对风险岗位离职人员开展离任审计; 7.完成公司其他内审内控相关工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,3-5年相关工作经验; 2. 有风险管理/风险咨询/内控合规等相关工作经验,有独立开展审计项目的经验,熟悉项目管理; 3.熟悉美国及香港上市公司合规要求,对风险敏感,有较强的学习能力、数据分析能力和业务感知理解能力,具备良好的沟通能力及团队合作精神; 4. 熟悉SOX相关合规要求及COSO内部控制框架; 5. 熟悉ESG相关合规要求; 6. 国际四大会计师事务所经验,CICPA/AICPA/ACCA/CIA等相关专业资格,互联网相关行业工作经验优先考虑。
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————需求画像———— 注意:岗位base武汉 1、四大背景优先,open看一线互联网公司的同学。 2、倾向看91后的同学(ld比较年轻) ———————————— 工作职责: 1、识别影响业务目标达成的各类因素,对风险进行全面识别、评估,并给予管理建议和解决方案; 2、基地内控体系搭建和推进工作,识别业务风险,为业务保驾护航; 3、基地内控开展各业务系统的权限梳理、重构及日常业务权限问题的答疑、解决; 4、平衡风险和效率、设计恰当的流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,完成管理落地并持续监控; 5、合规文化宣导、开展内控培训等落地工作,引导各层级人员参与、遵守风险管理要求。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、三年及以上工作经验,热爱互联网行业,有内控内审、咨询、数据分析、法务风控相关经验优先,具备产品思维优先,有CIA证书,PMP证书优先; 3、具有流程搭建或跨部门项目管理经验; 4、具有良好的职业道德、工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、具有良好的沟通能力和团队精神。
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岗位职责 1. 客户开发与对接:积极拓展汽车分期业务客户资源,通过线上线下多种渠道,挖掘潜在购车人群;及时、专业地回复客户关于汽车分期的各类咨询,包括但不限于利率、首付、还款方式等问题,建立良好沟通桥梁。 2. 资料审核与风险把控:严谨审核客户提交的购车分期申请资料,如身份证、收入证明、征信报告等,确保资料真实性与完整性;依据公司风险评估标准,对客户还款能力、信用状况进行综合评估,识别潜在风险,为放款决策提供关键依据。 3. 合作洽谈与维护:与各大汽车经销商保持紧密且顺畅的合作关系,定期拜访,了解其业务需求与痛点,协商制定联合推广方案;同时跟进合作金融机构,及时掌握最新信贷政策与产品动态,保障业务合作无缝对接。 4. 业务跟进与放款协调:全程跟进已签约的汽车分期项目,与贷款审批、财务等部门协同工作,解决流程中的各类问题,推动放款流程高效进行;及时向客户反馈业务进度,提升客户满意度。 任职要求 1. 学历经验:大专及以上学历,金融、市场营销相关专业优先;具备1 - 3年汽车金融、消费信贷或类似岗位工作经验者尤佳。 2. 专业技能:熟练掌握汽车分期业务流程与相关金融知识,能精准解读征信报告;精通Office办公软件,能运用数据分析工具辅助业务开展更佳。 3. 能力素养:拥有出色的沟通谈判能力,无论是面对客户还是合作伙伴,都能有效促成合作;抗压性强,能在业绩指标压力下高效完成任务;工作细致严谨,对风险把控有敏锐直觉。 4. 行业资源:自带丰富汽车经销商、金融机构人脉资源者,薪资待遇可根据实际情况面谈上调。
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职位描述: 1、搭建信息系统相关的内控体系:(1)依据SOX404和国家相关法律法规(如网络安全法、数据安全法、个人信息保**等)要求,识别IT相关的风险,进行风险评估并制定应对策略。(2)搭建集团IT相关的内控体系; 2、IT内控测试和评价:(1)依据SOX404规定,对IT内控有效性进行测试,对核心系统、关键业务流程、网络和数据安全等进行全面测试。(2)审查集团内所有IT相关规范(包括权限管理、访问控制、变更管理、项目管理和信息安全等),对在IT系统安全、IT系统稳定性、数据保护、个人隐私保护、网络安全等方面的内控漏洞进行识别,提出有效解决方案。(3)与各部门落实整改计划的实施,督促各项内控措施得到有效落实; 3、对接外部IT审计相关工作; 职位要求: 1、大学本科及以上学历,财务、经管专业,或计算机或信息技术相关专业教育背景,CISA,CPA,CIA等相关证书可优先考虑; 2、具备3年以上事务所或企业IT系统审计经验,熟悉信息系统控制流程,有四大会计师事务所从业经验优先;有互联网企业经验优先,熟悉SOX404要求优先; 3、具备较好的组织协调能力、沟通能力、应变能力,有团队合作精神。
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任职要求: 1、学历:本科及以上,会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:≥1年审计从业经验; 3、能力:思路清晰、审计敏感性强、逻辑思维能力强; 4、心力:有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务,有钻劲儿; 5、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差。 岗位职责: 1、参与制定年度内审计划,按照年度审计计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、饲料、资金资产等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告; 2、与管理层沟通审计发现与审计意见,推进审计问题整改,并日常持续跟进整改进度,敦促问题闭环; 3、定期总结审计工作方法、工具,总结审计风险模型,对开展的其他审计项目提供有效的支撑性建议; 4、做好审计项目组管理,确保项目小组的团队建设有效性,推动组织健康发展。
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一、陆金所控股-中国平安集团旗下全资子公司,专注中小微企业及企业主融资贷款发放业务。是平安集团涉及10多个行业板块中不可缺少的业务板块。 二、岗位职责:(非保险业务) 1、工作内容:负责开发需要资金周转的企业以及个人,并协助他们从公司办理贷款业务。 2、客户关系维护:维护客户与渠道(银行同业、保险业务,电销公司,企业商会等),为客户提供融资贷款方案与产品 三、薪资及福利待遇: 1、薪资待遇:6险2金,底薪3000-8000.丰厚提成绩效、月度、季度、年底销售奖金。 2、带薪假期:享受国家法定节假日、婚假、产假(陪护假)、病假、丧假、年假等; 3、节假贺礼:节日礼品礼金; 4、公司活动:定期组织文体活动、聚餐活动、一年两次旅游; 5、企业培训:新员工入职培训、部门培训、职能培训、专业技能培训等; 6、职业发展:健全、良好、透明的职位晋升通道,广阔的职业发展,管理层拒绝空降。 四、公司地址:北京市丰台区丽泽平安金融中心A座8层; 地铁线路:14号线丽泽商务区站B口出来500米