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全盘账会计: 1、具备诚实、守信的职业操守,热爱会计师行业; 2、可按照一般纳税人和小规模纳税人的会计制度,进行记账、复帐、报账。做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时; 3、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、工商年报实操经验; 4、根据公司订单系统,对每日订单数量及进货物销存进行结算统计; 5、妥善保管纸质及电子凭证、账簿、报表及其它相关资料; 6、作为公司办税人及财务负责人。在工商税务等机关无不良信息记录,入职后禁止兼任其它公司财务负责人或办税人职务; 7、业务高峰期愿意接受公司安排其它各项工作,与团队共同进步; 应聘者应具备: 1、会计相关本科以上学历,1年以上1般纳税人报税经验,初级以上会计师资格证; 2、高度认真细致,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 3、年龄不超过35岁; 4、业务高峰期可承受加班压力; 职位福利: 1、入职员工公司提供五险一金; 2、能力优秀的候选人公司可免费安排住宿; 3、定期安排职业相关技能培训;
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曲靖新光联合会计师事务所(普)
[曲靖·麒麟区] 2023-12-1115k-25k 经验不限 / 不限专业服务|咨询,金融业,数据服务|咨询 / 不需要融资 / 少于15人持有注册会计师资格证 岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 -
岗位职责: 1、负责公司的资金统筹与计划,组织及实施公司财务预算管理,保证经营活动能正常、持续开展; 2、负责资金运用、资金调度、筹资融资、对外投资、股权转让、产权转让和资产重组等经营活动; 3、负责公司财务分析与经济活动分析工作,定期组织经济活动分析会议,参与公司各经营项目、经营活动的项目论证、风险评价、效益跟踪与监督; 4、关注外部资金市场动态,参与公司各项重大战略投资及重大规划的制定、执行和监督; 5、掌握财务会计准则,使企业遵守国家相关各项法律法规;对企业日常经营活动进行监督,对企业运行风险进行预判和评估,并向公司提出合理化建议; 6、对公司进行合理的税收安排和税务筹划,并提出建设性节税建议,同时对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划,最大限度降低交易税务成本及风险; 7、建立成本核算系统,审核公司各项成本支出、进行成本核算、账务处理、成本分析、定期编制成本分析报告、加强成本控制降低成本。 任职条件: 1、***本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,22-35岁(应届生亦可); 2、要求必须持有注册会计师证书; 3、熟练运用财务软件、办公软件,熟悉财务管理业务流程与税务筹划,精通现行会计准则、制度及国家和地相关税收政策; 4、具有较强的投融资及风险防范能力、税收筹划能力、财务内控能力; 5、具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。具有保密意识,为人诚信、正直、敬业,擅于学习。 工作时间:周一至周五 8:30--12:00 13:30--18:00 周末双休,法定节假日正常
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岗位职责: 1、认真做好凭证审核制单,账簿登记,纳税申报,会计档案保管工作,及成本分析及盈利分析; 2、规范各类票单、文件、账册的管理工作; 3、核算营业收入与支出,定期检查和分析公司成本、利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果; 4、负责往来款项核对和清理等工作; 5、定期组织对公司固定资产和存货的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率; 6、负责集团公司体系内会计报表的审核、合并工作,以及定期财务报表的编制。 7、负责上市公司财务管理工作。 任职要求: 1、具备良好的职业道德,财务、审计、金融等相关专业本科以上学历,具有会计从业资格证书; 2、具有3年以上会计工作经历,需有上市公司财务经验; 3、具有高度的责任心、工作踏实、细致严谨 ;能够独立完成全盘帐务处理,熟悉税务申报流程,熟悉工商年检相关手续; 4、掌握财务会计工作理论和技能知识,了解管理会计及审计工作知识,熟练应用财务软件,具有较强的会计业务处理能力; 5、具有较强的团队协作能力。
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岗位职责: 1.按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性,合法性,有效性,并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐; 2.依法申报、缴纳公司各项税费; 3.负责公司固定资产的帐务管理,定期与资产管理部门开展盘点工作 4.负责与关联公司往来对账工作 5.协助完成公司的外部审计工作 6.负责编制银行存款余额调节表 7.费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项 8.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料; 9.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。 职位要求: 1.大专及以上学历,会计、财务管理、经济管理类专业; 2.一年以上相关工作经验; 3.熟悉财务软件
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1. 负责公司日常行政事务及业务支持工作; 2. 协助部门完成相关工作任务; 3. 完成领导交代的其他相关工作。 职位要求: 1. 年龄:18-35周岁; 2. 身高:162cm以上; 3. 学历:高中及以上学历,不限户籍; 4. 具备良好的沟通能力、协调能力和团队协作精神; 5. 五官端正,形象气质佳; 6. 无经验及专业要求。 薪资待遇:面议 工作时间:根据公司规定执行 工作地点:根据公司业务需求及个人意愿分配 有意者请将个人简历发送至公司邮箱,我们将尽快与您联系。
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1、具有中级以上会计师资格。 2、具有3年以上会计工作经验,在工程建设、加工制造、建筑材料、货物贸易等大中小企业有工作经历或给其进行会计核算、报表分析、记账等经验。 3、取得小型车辆驾驶执照2年以上。 4、年龄限制30岁以下,性别不限。 5、需职业气质佳,注重个人外在形象和修养。
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1、结合公司年度预算,协助制订公司年度、季度、月度资金计划; 2、通过研究国家宏观经济政策,对于金融行业风向标有预判性; 3、了解金融产品内容及操作模式; 4、与银行保持良好关系,服务于各部门及公司; 5、负责公司资金管理及运营; 6、具备良好的会计业务水平、熟悉资金相关的基本流程操作、有相关的工作经验、对外有一定的协调能力、能承受一定的工作压力。
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一、岗位职责: 1、作为业务合作伙伴,与业务建立良好的沟通,全面深入了解业务,对业务有独立的理解和判断,为公司和业务部门的决策提供支持。 2、组织编制业务部门的月度、年度预算,定期跟进业务部门的达成情况并展开分析,根据分析结果进行经营提醒并提出建议。 3、根据业务最新情况展开滚动预测,为业务策略的制定提供支持。 4、对业务进行深入的专项分析,定位问题、发现机会,成立专项进行推动和落地。 5、为业务经营决策提供支持,赋能业务促进增长以及控制风险。 二、岗位要求 1、知识背景:***本科及以上,财经、金融、统计等相关专业。 2、工作经验:工作经验3年及以上。具备SaaS互联网行业、大型企业、创业公司的业务财务、经营分析、销售运营等相关工作经验优先。 3、能力素质:具备优秀的数据处理、经营分析能力;熟练运用EXCEL、PPT等办公软件;使用BI、SQL、AI等工具解决具体工作问题,且有成功案例的优先;具有较强的沟通能力和自我驱动力。
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1.负责门店顾客咨询与解答,以及后期顾客的维护 2.顾客家访,个性化服务。 3.公司安排的其他工作。
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本公司长期致力于开发与管理各大高校,商场,医院,写字楼,商业演出等的物业项目,设有保安,保洁,前台接待工作岗位。
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从业5年以上,能独立完成各类审计业务;有一定客户资源或者人脉;善于沟通;文字功底好;注册会计师或者税务师
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有很好的项目管理经验;善于沟通;有一定的客户资源和人脉
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本所因业务的扩大,现需多名注册会计师合伙人加入。 人员要求: 1、取得注册会计师执业证书后,有五年以上在会计师事务所从事独立审计业务的经验和良好的道德记录; 2、成为合伙人(股东)前3年内没有因为执业行为受到行政处罚; 3、不在其他单位从事谋取工资收入的工作; 4、刚退休的注册会计师优先。 5、本市、本省人员优先。 岗位职责: 1、对事务所发展方向的进行监督和建议 2、对事务所业务质量的进行监督和建议 3、对其他有关事务所重大活动的监督和建议 4、领导和参与部分审计项目的实施。 待遇:底薪+业务提成,面议
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岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。