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岗位职责: 1. 制度管理:起草内部审计规章制度;制定内部审计工作流程。 2. 审计管理:拟定年度审计计划,确定各类审计事项;编写审计报告、落实整改情况;配合公司开展年度审计工作;配合上级单位开展审计工作。 3. 信息化管理:财务信息化的规划和管理;财务软件系统管理及维护; 4. 档案管理:审计资料立卷,收集、整理归档工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;具有CPA/CIA/中级会计师/中级审计师证书优先考虑; 2. 具备3年及以上审计相关工作经验,了解相关的法律法规; 3. 熟练操作财务软件、审计软件及熟练运用Excel、Word等办公软件; 4. 具备优秀的分析能力和问题解决能力,能够独立完成审计任务; 5. 具有良好的沟通和协调能力,能够与不同部门和层级的人员有效协作; 6. 工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识。
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岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
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岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
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职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
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职责描述 1.To assist clients with planning and executing different aspects of the internal control process which may include financial, operational, and compliance related control review 、construction or evaluations. 协助客户规划和执行内部控制过程的不同方面,完成相关流程的内控审阅、评价、搭建或企业合规审阅。 2.Involve in BAS service, such as Spot check、Expense review or Dealer audit and so on. 参与BAS业务,比如会议监察、费用核查或经销商审阅等方面工作。 3.To assist the engagement team in completing ITGC related audit procedures mainly including but not limited to the testing of IT program development, program change, access to procedure and data, and computer operation, then completing the working paper. 协助项目组完成ITGC相关审计程序,主要包括但不限于对企业IT系统中IT程序开发、程序更改、程序与数据的访问、计算机操作等方面进行相关的风险审计,并完成审计底稿的撰写 。 4.Take part in other Core Assurance service, e.g: Financial statement tie out, Aura set up etc. 参与其他审计相关服务,如年审报告核对、Aura数据库维护等。 5.Participate in training and other developmental opportunities, where possible. 积极主动地参加公司的培训和其它相关学习发展的机会。 6.Consistently demonstrate teamwork dynamics by working as a team member: understand personal and team roles; contribute to a positive working environment by building solid relationships with team members; and proactively seek guidance, clarification and feedback from Team Leader and Senior Associate. 作为团队成员之一,积极致力于团队合作;理解个人和团队角色的具体内容;通过建立良好团队合作精神共同创造一个积极乐观的工作环境;能积极主动地向与团队负责人和高级助理就工作表现寻求指导,确认和反馈。 7.Other work assigned by the superior or company. 上级或公司安排的其他工作 岗位要求 Essential criteria 1. Bachelor degree (Graduated in 2020 is welcomed), a major in accounting 、auditing or accounting related major is preferred. 本科及以上学历(欢迎应届毕业生投递), 会计、审计或其他财务相关专业优先考虑。 2. Experience in finance 、 accounting related 、internal control review or audit work a plus. 具有财务、会计、相关内控审阅或审计经验者优先。 3. CET4 is required certification or equivalent certification 大学英文四级或同等资质必要条件 4. Be initiative with strong sense of teamwork and can work under high pressure. 积极主动,具备良好的团队合作精神,抗压能力强。 5. Can adapt to travel or OT. 能够适应出差及加班。 6. Demonstrate self-motivation and a desire to take responsibility for personal growth and development. 能自我激励,渴望并主动承担自身的成长和发展。 7. Working knowledge of Microsoft Office Suite. 熟悉微软办公软件系统的使用。 8. Effective written and verbal communication skills in Chinese and commercial English. 具备有效的中文和简单商务英文的书面及口头表达能力。 9. Good communication skills, willing to communicate with others on problem identified. 良好的沟通能力,愿意与他人交流工作中发现的问题。 10. Detail oriented and careful. 注重细节,工作仔细。 11. Good problem-solving skills. 较强的分析与解决问题的能力。 12. Good customer service attitude. 良好的客户服务态度。 13. Multi-tasking will be a plus 多任务管理技能。 14. High sense of responsibility on work assigned and good working attitude. 对被分配的工作具有高度的责任感和良好的工作态度。 Advantage criteria 1. Certification of CIA, CICPA, ACCA is desirable and other finance related certificate is preferred 拥有CISA/CIA/ICPA /ACCA或其他财务方面证书其中一个或多个证书者优先但不是必须要求
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岗位职责: 1、负责公司信息安全审计体系建设及规划; 2、负责公司信息安全内部审计项目,并根据审计结果跟进整改; 3、负责内部审计场景的梳理,制定监测策略及规则,并根据告警情况核实确认; 4、应对外部信息安全审核。 岗位要求: 1、有3年以上安全审计相关工作经验; 2、有较全面的信息安全知识体系,熟悉信息安全审计体系,有安全检查、审计或咨询工作经验; 3、具备较强的沟通协调能力、理解能力和文字表达能力; 4、具有CISSP、CISA等安全相关证书者优先。
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岗位职责: 1、数据安全风险检测,梳理和排查数据泄露点或渠道,推进风险治理,部署审计监控策略; 2、员工异常操作行为监测分析,包括推进相关日志源接入、建立风险检测模型和规则,高风险人群画像等,通过持续运营优化,及时发现和处置员工的数据安全风险事件; 3、员工信息安全违规事件的调查、取证等。 任职要求: 1、本科及以上学历,网络安全、计算机、统计学等相关专业; 2、具有3年以上网络安全或数据安全工作经历,熟悉UEBA、数据防泄漏等产品,具有相应的策略建设、审计运营经验; 3、具备信息安全事件深入调查、员工谈话、电子取证经验; 4、具备一定的安全开发或数据分析相关能力优先; 5、具备良好的团队合作精神、沟通能力和抗压能力; 6、具有强烈责任心,工作细致、认真,具备较强的跨部门、跨领域沟通协调能力。
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工程造价审计、招投标概预算、成本合约、财会出纳(科长)
[合肥·庐阳区] 2023-11-2715k-20k 经验3-5年 / 本科企业服务,信息安全 / 不需要融资 / 50-150人岗位要求: 1:*******本科及以上学历。 工程造价,工程管理,土木工程,机械类,电气类,理工类、综合类等相关专业,有相关职(执)业资格证书者优先。 2:3年及以上工作经验。年龄25至40周岁。 3.具备较强的战略、策略化思维及创新意识,具有良好的前瞻性和高端决策能力; 4.具备优秀的领导能力,较强的人际沟通能力,以及良好的方案策划、撰写能力; 5.具备较高的政治素养、职业素养,较强的责任心和严谨的工作作风。 乙方工作地点在集团合肥北区事业部人事组织处庐阳办事处一处(合肥市庐阳区荷塘路46号信能大厦),后期调整地点或外勤补贴费用以信能大厦为计算标准基数,每公里实行每个自然工作日单程8元/每公里进行补贴。 差旅实额报销另外加安徽省合肥市外每工作日400至600元,安徽省外每工作日600至800元。 中长期驻点驻场(标准为合肥市外连续20工作日及以上,或三个月累计20工作日及以上)享有驻场补贴,安徽省合肥市外具体标准为3000至4000每自然工作月,安徽省外具体标准为5000至6000元每自然工作月。(驻场补贴情况下不再享有差旅补贴,但享有差旅实额报销) 乙方每日工作时间不超过八小时(不含休息时间),标准工作日时间为上午9点上班,中午12点下班,下午14点上班,晚上17点下班。周六周日、节假日等执行国家法定标准规定。若工作日、周六周日、节假日因工作事项加班,单位则给予乙方调休或支付乙方加班费。 加班费计算标准为正常通用标准工作日60元每工作小时,周六周日为200元每工作周六周日天,节假日为300至400元每工作节假日天。入职满一年每年可享受带薪寒假年假25天,具体为放至农历正月十六。入职满两年每年可享受带薪暑假高温假25天,具体为公历7月16日至8月20日时间范围段。 乙方工作内容(方向)如下: 负责编制可研报告投资估算及经济评价内容;负责标前成本测算、编制投标报价文件,预测项目成本和利润;负责编制建安工程招标工程量清单和报价说明、招标控制价等; 负责项目过程成本管控,审核工程进度款、变更签证预算; 负责工程竣工结算、工程计量和分包结算审核; 负责项目后评价工作,对项目造价控制进行分析总结。负责单位设计、实施、监管、经管工作,此岗位会涉及出差和加班。同时具备实施能力和文职理论能力的优先。1、负责与采购人(委托方)的沟通协调和项目跟进;负责采购项目的方案编制、招标文件编制、组织开标评标公示(告)等工作,以及各类质疑投诉的处理等招标全流程工作;负责招投标信息平台的操作等相关事宜;跟进招标过程,做好采购人(委托方)和相关部门的沟通管理工作。全负责并处理所涉岗位专业职责范围内业务、项目全盘实施工作。2、工程预算、结算、审核的流程;精通材料市场及其价格;能熟练使用工程造价软件;熟悉定额和清单报价程序体系;熟悉市场行情;能独立进行整个工程项目的概预算及预决算等工作;负责测算工程项目投资并编制成本控制方案;组织并参与工程预算、标底的编制和审查工程结算,并对工程预算和标底编制中所发现施工图中的问题整理成册,完善审计报告;协助配合制定招、投标方案招标工作及工程、设备、材料工程合同的签订,及时提供相关的预、结算资料。精通工程预算、结算、审核的流程,熟悉材料市场及其价格,能参与采购成本管理,跟踪审计。 -
岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
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岗位职责: 1、统筹整体审计工作(市场、交付、人力、财务、核算、物资、综合等),协助内部审计工作的顺利开展,; 2、负责各项例行、专项审计工作(包括离任审计、投诉审计、投诉调查、单位审计、项目经营异常审计等); 3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,进行问题闭环管理,针对重点问题,监督跟踪问题处理执行情况,识别经营管理过程中的风险点; 4、协助完善优化审计政策落地执行; 5、完成领导交办的其他工作。 6、能接受出差,抗压能力、沟通能力强
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工作内容: 包括但不限于编写审计报告、根据审计结果提出整改意见、跟踪整改结果等; 任职要求: 1.本科及以上院校毕业,专业不限,风险管理、金融、应用金融、经济学,计算机等相关专业优先; 2.具备耐心,良好的逻辑思维和敏锐的洞察能力,能快速掌握新知识并做到清晰表达; 3.熟练使用 Office 办公软件,良好的沟通交流及书面表达能力; 4.有四大/八大实习经验的优先考虑; 5.有 CISA 证书、证券基金从业资格证的人优先考虑; 6. 能够周出勤5天的优先考虑,能够实习转正的优先考虑。 福利待遇: 1.出差提供差补、交通补贴、餐补/、生日福利、节假日福利等; 2.入职后有资深审计师培训,并到项目中快速学习成长; 3.公司内部实行扁平化管理,注重员工的个人发展,给予员工充分的发挥空间,同事都是90后,工作氛围和谐; 4.参与行业标准型文件的制定或则前沿课题研究可获得个人署名; 5,薪资构成:基本薪资+项目奖金。 6,CISA考证福利、餐费福利等。 实习要求实习6个月,每周5天
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岗位职责: 1、独立完成审计工作并编制审计报告; 2、服从部门的工作安排及配合审计部副主任工作; 3、对审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理; 4、进行审计询价,出具审计意见; 5、审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作; 6、领导交办的其它工作; 任职要求 (1)会计类***本科以上学历(或已取得CPA单科合格证),一年以上事务所工作经验; (2)具有较强的学习能力、团队精神,工作责任心强,能吃苦耐劳; (3)有较强的语言、文字表达能力及分析判断能力; (4)有一定的英语听写基础,能熟练运用EXCEL等办公软件;
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岗位职责:1、对各事业部板块业务能做出分析判断,识别业务风险; 2、根据案件中心研判、敏感岗位审计结果开展专项审计项目调查,还原事件真实情况,对相关人员进行责任认定; 3、结合审计问题与被审计单位沟通,提出优化建议,完善管理,制度追踪,并进行后续落实追踪; 4、审计监察过程中发现存在违法犯罪的,能依照法律要求判定案件性质,保护公司合法权益; 5、数据分析、侦查技术研发。 任职要求:1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:审计监察从业经验; 3、能力:思路清晰;审计敏感性强;具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力;能熟练运用各项审计方法和办公软件;熟悉经济案件相关要件,能够甄别案件性质; 4、有强烈的使命感,有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强。
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工作职责: 1、根据公司的战略及发展方向,制定重点内审计划及年度审计计划; 2、负责公司审计体系的建立和健全;制定和完善内部审计制度、工作规范和流程; 3、负责领导团队开展公司各类审计项目,包括经营审计、工程审计、信息系统审计、离任审计及其他专项调查项目; 4、负责领导团队建立和健全工程项目的派驻巡查机制,通过开展工程项目过程审计以降低相关风险,实现审计审减和挽损; 5、负责领导团队建立和健全招投标监督机制,针对各类基建、产线设备、大宗商品采购项目实施全周期监督,并针对异常情况及时执行跟进调查; 6、负责培养团队具备系统性的审计项目前期策划能力、并规范审计工作执行程序和行为; 7、负责根据内审过程中发现的问题、及时与领导沟通,提出整改建议,并跟踪审计整改方案的落实。 岗位要求: 1、本科及以上学历,审计等相关专业; 2、8年以上审计相关工作经验,具备5年以上知名制造企业工作经历优先; 3、具备5人以上团队管理经验,具备工程项目审计和制造工厂端审计项目执行或领导经验有限; 4、持有CIA、CISA等证书优先; 5、综合能力强,具备较强的较强的执行力、组织协调能力和沟通能力。 上班地点
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岗位职责: 1、完善工程类审计工作的各项规章制度; 2、对集团公司及其下属子公司的投资项目进行工程专项及全过程审计工作; 3、制定工程审计项目具体的审计计划和行动方案,负责整个项目的实施,编写审计报告; 4、对工程项目招标(含标前文件评审、预算审核等)、竣工验收监督、结算复审、进度评价及工程过程内部控制等工作; 5、对各项工程审计事项工作资料进行整理和归档; 6、对审计过程中发现舞弊问题进行取证,配合监察调查; 7、对工程审计发现问题整改定期跟踪,落实整改措施汇总反馈; 8、其他与监察审计有关的工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,工程造价、工程管理、建筑工程、土木工程、机电安装等相关专业类; 2、熟悉国家法律法规、国家相关工程造价政策制度,熟悉工程图纸,掌握工程造价、概算、预算定额知识、熟悉CAD制图技能; 3、五年以上相关工程审计工作经验;具有中级或以上职称,注册造价工程师优先考虑;中介单位预算核价或甲方单位/施工单位造价工作经验优先考虑; 4、能坚持原则,廉洁守纪,良好的语言和文字表达能力,能适应出差。
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