1、按部门年度审计监察计划,完成全国各分子公司年度常规审计监察工作(编制各类审计监察底稿、分子公司年度经营数据分析查找问题点、分子公司财务基础工作合规性合法性合理性核查、公司各类规章制度执行情况核查、分子公司贪污受贿徇私舞弊等行为核查等)
2、根据年审情况出具各分子公司年度审计监察报告
3、根据分子公司年审情况反馈草拟分子公司年度审计监察决定并跟进落实整改情况
4、负责各分子公司及总部职能部门负责人、重要岗位离任审计监察工作(具体工作内容详见部门内部要求文件)并出具离任审计监察报告
5、处理各类投诉举报调查及责任认定、根据需要进行特殊专项审计监察工作,并出具专项审计监察报告及审计监察决定草拟工作
6、负责总部职能部门年度审计监察工作,排查内部控制风险点及出具年审报告
1、 负责公司通过ISO27001、ISO22301、信息安全风险评估等项目的认证,并定期维护;
2、 保障公司海外业务符合当地安全法规,如欧盟的GDPR、加州的CCPA、日本的个人信息安全保护法
3、 结合公司实际,能够编写可落地执行的安全管理制度、规范及标准;
4、 独立完成安全审计,跟踪各项合规要求的落实情况,对于未符合项督促推动整改。
5、 负责员工安全培训。
1、作为项目负责人完成审计业务,主要包括:
1) 财务审计,包括学员及退费审计;
2) 校区审计:拜访校区,了解校区财务、市场、学术、资产管理等日常工作;
3) 经济责任审计、采购审计、内控审计;
4) 其他专项审计:校区装修费用审计、项目审计、舞弊调查等;
2、制定内部审计方案,及时发现管理中的问题、揭示风险并提出切实可行的改进建议;
3、负责审计过程中与内外部相关部门的沟通和协调;
4、协助责任部门完善内部控制,包括跟进审计整改意见或建议落实;
5、完成部门负责人交办的其他工作。
-深入理解公司重要业务、财务数据,了解数据的口径、定义、来源等,进行数据分析模型的设计,将数据分析、审计思路产品化
-负责对接公司业务数据、财务数据分析平台的建设工作,联合研发、运维、业务、财务等各方,分阶段推进平台的开发和上线
-开展业务、财务数据审计、分析工作
-开展内控审计及专项审计工作